外貿(mào)企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目在以前年度年底關(guān)帳時(shí)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在每個(gè)科目都有比較大的余額,我想把這些余額結(jié)轉(zhuǎn),該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?銷(xiāo)項(xiàng)貸方余額5917561.15,進(jìn)項(xiàng)借方余額5637243.24,未交借方余額8652.35,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額296659.59,待抵扣借方余額525.69,減免稅借方余額230,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方余額3190.17。之前會(huì)計(jì)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),看得有點(diǎn)亂,不知怎么結(jié)。
夏花
于2019-03-02 21:47 發(fā)布 ??902次瀏覽
- 送心意
馬老師
職稱(chēng): 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-03-03 07:46
減免稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,
進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到相反方向,差額計(jì)入未交增值稅。
轉(zhuǎn)出未交增值稅和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
待抵扣不用結(jié)轉(zhuǎn)
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學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01

需要按上面那個(gè)步驟做,財(cái)會(huì)2016.22
2019-08-13 11:05:36

你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時(shí)候抵減即可 2. 進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)大于了銷(xiāo)項(xiàng)稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負(fù)率考核的話 適當(dāng)繳納稅費(fèi)
2020-03-28 12:56:52

你好,你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)的說(shuō)法的
2016-10-27 09:23:15
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