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送心意

笑口常開老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟師

2019-04-16 15:58

貸:主營業(yè)務收入
應交稅金--銷項稅500
然后做結轉借 應繳稅金--銷項稅 500
貸 應繳稅金--未交增值稅
然后你下個月交的時候就是借 應繳稅金--未交增值稅
貸 銀行存款

追問

2019-04-16 16:09

????沒看懂你的

追問

2019-04-16 16:10

不是主營產(chǎn)品,老師是不是回錯了人?

笑口常開老師 解答

2019-04-17 14:18

抱歉,實操的問題改請你在會計問里實操答疑模塊提問下把,不小心接錯題目了。實操答疑老師會幫您詳細解答,非常抱歉

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相關問題討論
借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
2019-04-16 17:09:08
貸:主營業(yè)務收入 應交稅金--銷項稅500 然后做結轉借 應繳稅金--銷項稅 500 貸 應繳稅金--未交增值稅 然后你下個月交的時候就是借 應繳稅金--未交增值稅 貸 銀行存款
2019-04-16 15:58:46
你好 你 分錄做錯了 是借 其他應收款42000 貸 其他業(yè)務收入40000 元、 應交稅費-簡易計稅2000元 你再把這個簡易計稅做個分錄 借 應交 稅費 簡易計稅 2000 貸 應交稅費 未交增值稅2000
2019-04-16 17:24:36
那你下邊的分錄應該是借應交稅費,應交增值稅,而不是未交增值稅。
2021-12-16 09:19:29
你好,你這個分錄沒什么問題呀
2021-01-04 15:25:17
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