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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-24 15:26

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅或者是應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

郭老師 解答

2022-03-24 15:27

銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,減去上期留底

劉萍 追問(wèn)

2022-03-24 15:30

我就設(shè)置啦一個(gè)科目!未交增值稅!留抵就是這個(gè)科目的貸方唄

郭老師 解答

2022-03-24 15:33

你好,是借方有余額才是

貸方余額是你需要繳納的。

劉萍 追問(wèn)

2022-03-25 09:27

謝謝老師!現(xiàn)在按您的說(shuō)法,我報(bào)表上的稅費(fèi)和賬上的不一致!我應(yīng)該怎么樣去查找?主要是查到后會(huì)計(jì)分錄怎么做?

劉萍 追問(wèn)

2022-03-25 09:28

我稅報(bào)上有留底!但是明細(xì)賬上是貸方也就是需要交稅

郭老師 解答

2022-03-25 09:32

哦,每個(gè)月的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的話,您核對(duì)一下發(fā)生額。

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同學(xué)您好,您方便伴您的報(bào)表截圖給我看下嗎
2022-03-01 20:35:12
你好,你是上期填錯(cuò)了,是嗎,上期如果抵沒(méi)了就沒(méi)有留抵了。
2019-06-11 12:10:22
你好! 對(duì)的!
2018-11-08 17:29:31
你好!光看你這樣說(shuō),確定不了。而且你這個(gè)余額也不對(duì)。 你要往之前月份核對(duì)??磸氖裁磿r(shí)候開始錯(cuò)的
2017-11-17 14:16:42
你好!光看你這樣說(shuō),確定不了。而且你這個(gè)余額也不對(duì)。 你要往之前月份核對(duì)??磸氖裁磿r(shí)候開始錯(cuò)的
2017-11-17 14:16:25
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