
繳納上個(gè)月增值稅,為什么二級(jí)明細(xì)是未交增值稅,而不是應(yīng)交增值稅
答: 你好,如果是小規(guī)模是應(yīng)交增值稅,一般納稅人是未交增值稅
一般納稅人月末需繳納增值稅,計(jì)提時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;次月繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款,這樣一來(lái)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)賬借方有余額,不平。怎樣處理好呢?
答: 你好,怎么會(huì)不平的?應(yīng)該一樣的金額,要不就是你賬務(wù)不對(duì)是嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
異地預(yù)繳稅款是應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 還是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-預(yù)繳增值稅,預(yù)繳增值稅是二級(jí)明細(xì)還是三級(jí)明細(xì)?
答: 用第一個(gè)科目就對(duì)了。
繳納上月增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅,請(qǐng)問(wèn)這里的三級(jí)明細(xì)這樣寫(xiě)可以嗎?
已經(jīng)交納的增值稅是記入三級(jí)明細(xì)還是二級(jí)明細(xì)?應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一未交增值稅,還是應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅?
上個(gè)月未交增值稅有7700,本月繳納了,那么本月未交增值稅計(jì)提表的應(yīng)交增值稅明細(xì)賬期初余額是多少呀?


大萍 追問(wèn)
2019-11-13 15:21
大萍 追問(wèn)
2019-11-13 15:22
maize老師 解答
2019-11-13 15:24
大萍 追問(wèn)
2019-11-13 15:27
maize老師 解答
2019-11-13 15:28
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2019-11-13 15:28
maize老師 解答
2019-11-13 15:32