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我司是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,現(xiàn)在目前只有勞務(wù)清包項目的業(yè)務(wù),是簡易征收,那我司收到公司員工培訓(xùn)的專票是不是需要留抵(等以后有一般計稅方法的項目了再抵?。窟€有應(yīng)交增值稅-簡易計稅月末要不要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢?
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2018-08-30
老師我們是一般納稅人,當月銷項稅額290元 進項稅額310元,其他的進項我走待抵扣進項稅了290元,那么當月結(jié)轉(zhuǎn)我做分錄借:應(yīng)交稅費-銷項稅 290元 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸:應(yīng)交稅費-進項稅 310 這樣正確嗎
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2023-03-04
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,轉(zhuǎn)讓金融商品適用的增值稅稅率為6%。該公司20×1年3月初“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目貸方余額為100000元,“應(yīng)交稅費”其他明細科目無余額;3月份發(fā)生下列有關(guān)增值稅的經(jīng)濟業(yè)務(wù):
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2020-04-06
老師好!發(fā)現(xiàn)去年12月份的“應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅)未達到起增點“忘記做結(jié)轉(zhuǎn)了當期應(yīng)如何處理?
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2022-03-15
小規(guī)模企業(yè)未達增值稅起征點簽訂的合同還用交印花稅么?
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2019-01-09
老師轉(zhuǎn)出未交增值稅我的計算公式對嗎?怎么跟表上差108.32呢
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2019-05-16
我想問一下小微企業(yè)未達到征稅額免交的增值稅如何做賬?
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2019-04-29
老師如果我本月進項大于銷項 是不是不用轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2023-03-07
老師 老師 增值稅申報表32欄 期末未交稅款 負 16446.08是什么意思
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2023-03-14
小規(guī)模季度申報,開票未超30萬,免征增值稅,附加稅等,用交嗎?
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2019-07-15
老師:我們是小規(guī)模企業(yè),有享受優(yōu)惠政策??蛇@個月去代開了專票,有關(guān)稅費直接在大廳交了。請問下面的分錄是否正確:收到款項時的分錄 借:銀行存款 貸:主營業(yè)收入 貸: 應(yīng)交稅費--銷項稅(假如10元是專票的稅金、5元是普票的稅金) 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時 借:應(yīng)交稅費--銷項稅 15 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費--減免稅 5 上交增值稅時:借:應(yīng)交稅費--未交增值稅10 貸:庫存現(xiàn)金10 最后是把減免稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 我主要是上交增
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2016-08-30
老師,你好,向你請教個問題,就是我們公司這個月銷項只有0.17,還有一個稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費280,沒有別的進項了,我做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借:應(yīng)交稅費_銷項0.17,借:應(yīng)交稅費未交增值稅279.83貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交減免280這樣做對嗎?
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2020-05-10
老師您好:一般納稅人企業(yè),一般每月結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅會計分錄。(那月末也要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?以前這步?jīng)]有操作。)如圖是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,就是把應(yīng)交稅費-進項、銷項稅額等清零。這個會計分錄是不是自由選擇按月還是季年來結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-10-14
老師 一般納稅人購進稅控盤,借管費480 貸銀存 480 抵減時,借應(yīng)交稅費-增-減免稅額480 貸管理費用480 但是我這月應(yīng)交增值稅扣除這480元,應(yīng)該實際1500,但現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)進銷項后,賬面上未交增值稅是1980。賬務(wù)處理是不是不對?還有附加稅要按怎多少計提?
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2019-08-05
進項稅不認證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,直接放在應(yīng)交稅費-進項稅科目(沒有設(shè)置待抵扣進項稅三級明細)?
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2021-08-05
老師。我平時的賬務(wù)沒有做增值稅,只是月末計提當月應(yīng)交增值稅。下月繳費。這樣的操作導(dǎo)致轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額。這種操作是不是有問題?
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2019-05-18
確認收入時,借 銀行存款30000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 29123 應(yīng)交稅費_增值稅 877 ,可是季度銷售額未超過9萬增值稅不是不交?上面已經(jīng)計提的增值稅怎么處理
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2018-01-27
鄒老師,你好,我們是小規(guī)模企業(yè),交了季度的增值稅,但做賬的T3軟件有進項、銷項,我們做不了,怎么辦,可以做到應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎
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2019-11-08
當時這樣做的時候沒發(fā)現(xiàn)有什么不妥,但是后來發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目一直存在借方余額,該怎么辦呢?
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2018-02-06
增值稅未報,可以買增值稅發(fā)票嗎
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2015-10-12