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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2023-03-04 16:55

同學(xué)你好,這樣正確的。

獨木不林 追問

2023-03-04 17:03

老師,比如說下個月銷項稅額450元   進(jìn)項稅額100 元,,那我結(jié)轉(zhuǎn)的時候先做一筆分錄  借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅   290
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅 290    然后再做一筆    借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 450  貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅390   應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅60    借: 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅  60  貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  60  是這樣的嗎

王雁鳴老師 解答

2023-03-04 17:04

同學(xué)你好,這樣對的。

獨木不林 追問

2023-03-04 17:07

那上個月的應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20  剛剛沒有寫進(jìn)去,這個怎么轉(zhuǎn)出額

王雁鳴老師 解答

2023-03-04 17:10

同學(xué)你好,上個月的20元,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -20,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 -20。

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你好,是 需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
是的,你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59
對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目;對于當(dāng)月多交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。
2019-04-13 17:35:14
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