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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-01-27 09:54

你好!你是小微企業(yè),可享受增值稅優(yōu)惠。 
借:應(yīng)交稅費-減免稅款   貸:營業(yè)外收入

小郡主、 追問

2018-01-27 09:56

那我是不是還得加一步 借應(yīng)交稅費增值稅    貸應(yīng)交稅費減免稅款

老江老師 解答

2018-01-27 10:23

@小郡主、:不用了轉(zhuǎn)了!一級科目的余額是0了!

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你好!你是小微企業(yè),可享受增值稅優(yōu)惠。 借:應(yīng)交稅費-減免稅款 貸:營業(yè)外收入
2018-01-27 09:54:38
你好! 記入營業(yè)外收入就可以了
2018-10-14 14:34:11
你好!超過9萬就交稅就好了。借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。
2018-10-09 15:51:38
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會計準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過3萬元或季度不超過9萬,不繳納增值稅,將計提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 企業(yè)會計準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:其他收益 借:其他收益 貸本年利潤 其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。
2018-12-07 11:01:06
這個是實際工作中不規(guī)范的操作,正常是:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額),最后再結(jié)轉(zhuǎn)計入應(yīng)交稅費——未交增值稅 交稅時 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
2019-08-01 17:56:38
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