老師:我們是小規(guī)模企業(yè),有享受優(yōu)惠政策。可這個(gè)月去代開了專票,有關(guān)稅費(fèi)直接在大廳交了。請(qǐng)問下面的分錄是否正確:收到款項(xiàng)時(shí)的分錄 借:銀行存款 貸:主營業(yè)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅(假如10元是專票的稅金、5元是普票的稅金) 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅 15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅 5 上交增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅10 貸:庫存現(xiàn)金10 最后是把減免稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 我主要是上交增
王悅
于2016-08-30 14:48 發(fā)布 ??891次瀏覽
- 送心意
李老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-08-30 14:53
我沒超出3萬,所以自開的可以減免轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,我主要是問老師代開的分錄是否正確,因代開所產(chǎn)生的費(fèi)用我已當(dāng)場交了
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您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57

你好!小規(guī)模按第一個(gè)就可以了。
2020-10-28 11:13:47

你好,應(yīng)該是小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,免征增值稅。
2019-10-12 14:14:34

注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的
結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
其他兩個(gè)分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52

你好!
可以的
2019-06-30 14:12:52
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王悅 追問
2016-08-30 15:45
李老師 解答
2016-08-30 14:50
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2016-08-30 15:41
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2016-08-30 16:03