国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

我單位是小規(guī)模納稅人,國(guó)稅是季度申報(bào),那我每個(gè)月的應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳增值稅每月就掛在這個(gè)科目,還是每月到結(jié)到未交增值稅科目里,老師具體每個(gè)月的借貸怎么做
1/906
2016-06-24
月末轉(zhuǎn)出的應(yīng)交未交的增值稅為10萬(wàn),沒(méi)說(shuō)是借還是貸怎么就變成減10萬(wàn)
1/417
2020-07-04
這是3月的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額,那應(yīng)該看哪個(gè)是還未繳納的應(yīng)交增值稅?。?/span>
1/751
2017-04-21
借;應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增值稅,表示是要抵扣的進(jìn)項(xiàng)還是要繳納的銷(xiāo)項(xiàng)呢?
2/596
2019-01-04
一般納稅人購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)480全額抵減,那交稅的時(shí)候不是要沖未交增值稅嗎?
1/858
2018-10-11
老師, 未履行合同事的違約金支出,不用交增值稅,哪是否要交企業(yè)所得稅呢?
1/1040
2020-05-18
老師您好,期末計(jì)提應(yīng)交未交增值稅和下月繳費(fèi)的分錄分別是怎么做的呀?
1/1050
2018-11-01
去年12月的”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”借貸方向記反了,現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整過(guò)來(lái)
1/2089
2018-04-09
老師 是先記入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 )未抵扣的轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎
1/257
2023-02-10
做營(yíng)業(yè)收入的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)的銷(xiāo)項(xiàng)稅不用寫(xiě)嗎?未交增值稅的分錄怎么做?
2/1467
2019-03-11
你好,請(qǐng)問(wèn)下,新開(kāi)的廠房,進(jìn)項(xiàng)多,抵扣和沒(méi)抵扣的代賬會(huì)計(jì)都結(jié)轉(zhuǎn)到了一起,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在我想將抵扣和未抵扣的分開(kāi),是不是只要在后面做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)?
1/565
2019-10-22
房地產(chǎn)企業(yè),房子還未交付使用,但按揭貸款下來(lái)了,貸款需要預(yù)交增值稅嗎?
4/2126
2021-06-15
前面的帳是別人做的,2018年科目余額表如下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng):借方417597.87..銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減借方:18249.57,已交稅金借方:41298.29.轉(zhuǎn)出未交增值稅借方:96371.57。銷(xiāo)項(xiàng)貸方:661096.82。應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方:30922.99,教育費(fèi)附加貸方269.03,借方合計(jì):692288.84,貸方合計(jì)573517.3,應(yīng)交稅費(fèi)余額:118771.54.請(qǐng)問(wèn)2019年1月1日正式成為小規(guī)模納稅人,且未再交過(guò)稅,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)帳呢?
1/660
2020-03-11
老師,小規(guī)模納稅人,7月收入超過(guò)10萬(wàn),只有銷(xiāo)項(xiàng),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),需要專門(mén)在記賬憑證上寫(xiě)個(gè)增值稅的分錄嗎?分錄是這樣寫(xiě)?借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅
1/507
2020-08-04
月末增值稅進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn) 之前未認(rèn)證2萬(wàn) 已交稅金5萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)6萬(wàn)。月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
1/533
2020-07-06
小規(guī)模納稅人需要跟一般納稅人一樣,月末將增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,下月初繳納時(shí)轉(zhuǎn)出嗎?
1/848
2018-11-15
摘要,調(diào)整未達(dá)起征點(diǎn)的應(yīng)交稅費(fèi),季度沒(méi)開(kāi)超9要不用交增值稅的意思嗎
1/515
2018-11-07
上月,留抵稅額在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方,這個(gè)月用的時(shí)候怎么做分錄
1/2403
2019-03-22
上個(gè)月的增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅未交,在下月才交的,應(yīng)該怎么做分錄呢?
1/2217
2017-09-13
老師好!我的問(wèn)題是:我公司是小規(guī)模納稅人,在做收入時(shí),借:應(yīng)收賬款--公司 1000元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 990.10元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 9.9元。我要問(wèn)是的是:到月底時(shí),要不要將應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費(fèi)。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 9.9元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9.9元。我在2019年做賬時(shí)沒(méi)做這筆,在1月份我繳稅前是不是要先補(bǔ)做這個(gè)分錄,再做繳納分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9.9元,貸:銀行存款9.9元。這樣做對(duì)么?
5/367
2020-05-25