你好,請(qǐng)問下,新開的廠房,進(jìn)項(xiàng)多,抵扣和沒抵扣的代賬會(huì)計(jì)都結(jié)轉(zhuǎn)到了一起,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在我想將抵扣和未抵扣的分開,是不是只要在后面做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)?
翎翎
于2019-10-22 11:52 發(fā)布 ??1037次瀏覽
- 送心意
軼塵老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-22 11:54
只要是在系統(tǒng)里面認(rèn)證的,就計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 未抵扣的在申報(bào)表中體現(xiàn)在留底稅額里面
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一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32

你好,入賬了是的
2017-03-11 10:01:51

你好,是應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-02-19 09:55:37

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的哦
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-26 14:40:02

進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)記入未交增值稅,
2020-04-12 12:57:57
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翎翎 追問
2019-10-22 11:57
軼塵老師 解答
2019-10-22 12:00
翎翎 追問
2019-10-22 12:19
軼塵老師 解答
2019-10-22 12:46