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老師, 未履行合同事的違約金支出,不用交增值稅,哪是否要交企業(yè)所得稅呢?
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2020-05-18
老師,一般納稅人用小企業(yè)會計準(zhǔn)則還用應(yīng)交稅費-未交增值稅這個科目嗎?
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2021-06-03
請問,交消費稅的個體戶,增值稅未達(dá)起征點,交消費稅,消費稅附加還征收嗎?
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2020-07-21
老師您好,期末計提應(yīng)交未交增值稅和下月繳費的分錄分別是怎么做的呀?
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2018-11-01
去年12月的”應(yīng)交稅費——未交增值稅”借貸方向記反了,現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整過來
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2018-04-09
老師 是先記入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額 )未抵扣的轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項嗎
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2023-02-10
做營業(yè)收入的時候,應(yīng)交稅費的銷項稅不用寫嗎?未交增值稅的分錄怎么做?
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2019-03-11
你好,請問下,新開的廠房,進(jìn)項多,抵扣和沒抵扣的代賬會計都結(jié)轉(zhuǎn)到了一起,借:應(yīng)交稅費-銷項,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項,現(xiàn)在我想將抵扣和未抵扣的分開,是不是只要在后面做 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項?
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2019-10-22
房地產(chǎn)企業(yè),房子還未交付使用,但按揭貸款下來了,貸款需要預(yù)交增值稅嗎?
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2021-06-15
我是小規(guī)模納稅人,去年第四季度銷售額未達(dá)9萬不需要繳納增值稅,所以12月末是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)本季度的增值稅到營業(yè)外收入?做分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入。但是我今年4月初發(fā)現(xiàn)去年12月末未做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這筆分錄,現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅還有去年2111.64怎么辦
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2018-04-05
月末增值稅進(jìn)項3萬 之前未認(rèn)證2萬 已交稅金5萬,銷項6萬。月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
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2020-07-06
小規(guī)模納稅人需要跟一般納稅人一樣,月末將增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,下月初繳納時轉(zhuǎn)出嗎?
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2018-11-15
小規(guī)模季度銷售未超30萬,減免增值稅,會計分錄需要先把應(yīng)交稅費-增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-減免稅嗎?即做兩筆分錄:1、借:應(yīng)交稅費-增值稅 貸:應(yīng)交稅費-減免稅;2、借:應(yīng)交稅費-減免稅 貸:營業(yè)外收入?
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2020-05-15
去年開了一張增值稅發(fā)票,確認(rèn)收款,增值稅也交了,4月份開了紅沖發(fā)票,會計分錄要做幾次 啊 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(紅字 月底結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)收入 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅各科目余額借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 需要這樣子做嗎
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2022-05-23
老師好!我的問題是:我公司是小規(guī)模納稅人,在做收入時,借:應(yīng)收賬款--公司 1000元,貸:主營業(yè)務(wù)收入 990.10元,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 9.9元。我要問是的是:到月底時,要不要將應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 9.9元,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅9.9元。我在2019年做賬時沒做這筆,在1月份我繳稅前是不是要先補做這個分錄,再做繳納分錄:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅9.9元,貸:銀行存款9.9元。這樣做對么?
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2020-05-25
小規(guī)模納稅人季度末銷售未達(dá)三十萬的未繳增值稅要不要再做個分錄,借:應(yīng)繳稅金,應(yīng)繳增值稅,未繳增值稅,貸:營業(yè)外收入,讓未繳增值稅期末余額為0
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2019-10-16
12月暫估庫存商品,暫估多了一點,21年5月匯算清繳之前不一定能都收到發(fā)票,就導(dǎo)致暫估的庫存商品可能納稅調(diào)增,同時我們有研發(fā)項目經(jīng)費可以在匯算清繳之前加計扣除,那么加計扣除可以抵扣暫估商品調(diào)增的企業(yè)所得稅嗎?
1/1028
2021-01-19
公司小規(guī)模,看到之前的外賬做的收入借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-未交增值稅 后面又未達(dá)征稅額 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸營業(yè)外收入-其他請問這是咋整的分錄,沒開過發(fā)票,然后有收入,稅怎么報交的?后面又是怎么未達(dá)征稅額又變成那條分錄????
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2018-06-11
12月有兩張專票已做報銷,但是未認(rèn)證,今天認(rèn)證了,那是不是12月這兩張的計入費用多了稅額的部分,需要在17年做以前年度損益調(diào)整,并轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1/873
2017-01-23
我在買金稅盤的分錄是借:管理費用440 貸:現(xiàn)金440 現(xiàn)在抵扣:借應(yīng)交稅費-減免稅440 貸:管理費用440 轉(zhuǎn)入未交增值稅:借:應(yīng)交稅費-減免稅440 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)去未交增值稅440 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么弄
2/695
2020-11-06