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老師 是先記入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 )未抵扣的轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎
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2023-02-10
做營(yíng)業(yè)收入的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)的銷項(xiàng)稅不用寫嗎?未交增值稅的分錄怎么做?
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2019-03-11
我單位是小規(guī)模納稅人,國(guó)稅是季度申報(bào),那我每個(gè)月的應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳增值稅每月就掛在這個(gè)科目,還是每月到結(jié)到未交增值稅科目里,老師具體每個(gè)月的借貸怎么做
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2016-06-24
你好,請(qǐng)問(wèn)下,新開(kāi)的廠房,進(jìn)項(xiàng)多,抵扣和沒(méi)抵扣的代賬會(huì)計(jì)都結(jié)轉(zhuǎn)到了一起,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在我想將抵扣和未抵扣的分開(kāi),是不是只要在后面做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)?
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2019-10-22
前面的帳是別人做的,2018年科目余額表如下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng):借方417597.87..銷項(xiàng)稅額抵減借方:18249.57,已交稅金借方:41298.29.轉(zhuǎn)出未交增值稅借方:96371.57。銷項(xiàng)貸方:661096.82。應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方:30922.99,教育費(fèi)附加貸方269.03,借方合計(jì):692288.84,貸方合計(jì)573517.3,應(yīng)交稅費(fèi)余額:118771.54.請(qǐng)問(wèn)2019年1月1日正式成為小規(guī)模納稅人,且未再交過(guò)稅,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)帳呢?
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2020-03-11
房地產(chǎn)企業(yè),房子還未交付使用,但按揭貸款下來(lái)了,貸款需要預(yù)交增值稅嗎?
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2021-06-15
老師,小規(guī)模納稅人,7月收入超過(guò)10萬(wàn),只有銷項(xiàng),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),需要專門在記賬憑證上寫個(gè)增值稅的分錄嗎?分錄是這樣寫?借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅
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2020-08-04
那一般納稅人是怎樣呢,采購(gòu)記借方進(jìn)項(xiàng),銷售記貸方銷項(xiàng),月末應(yīng)交的是銷項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng)十進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。什么情況用到未交和巳交
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2014-10-31
公司無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生,稅務(wù)局不讓增值稅零申報(bào),則原來(lái)的會(huì)計(jì)每月均計(jì)提一定的未開(kāi)票收入,借方計(jì)入應(yīng)收賬款中,貸方為營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交增值稅,應(yīng)收賬款已經(jīng)累計(jì)了幾十萬(wàn)元了,因該款項(xiàng)肯定是收不回來(lái)的,我現(xiàn)在想把應(yīng)收賬款調(diào)平了,求助怎么做帳務(wù)處理?還有就是以后如果還是沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生的話,是不是不用再計(jì)入應(yīng)收賬款中了,直接借方應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金,貸方銀行存款?預(yù)交的這部分增值稅等以后有業(yè)務(wù)了是否能抵扣?抵扣時(shí)會(huì)涉及到什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?求教
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2014-10-20
公司小規(guī)模,看到之前的外賬做的收入借:現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 后面又未達(dá)征稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入-其他請(qǐng)問(wèn)這是咋整的分錄,沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票,然后有收入,稅怎么報(bào)交的?后面又是怎么未達(dá)征稅額又變成那條分錄????
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2018-06-11
月末增值稅進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn) 之前未認(rèn)證2萬(wàn) 已交稅金5萬(wàn),銷項(xiàng)6萬(wàn)。月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
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2020-07-06
小規(guī)模納稅人需要跟一般納稅人一樣,月末將增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,下月初繳納時(shí)轉(zhuǎn)出嗎?
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2018-11-15
摘要,調(diào)整未達(dá)起征點(diǎn)的應(yīng)交稅費(fèi),季度沒(méi)開(kāi)超9要不用交增值稅的意思嗎
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2018-11-07
上月,留抵稅額在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方,這個(gè)月用的時(shí)候怎么做分錄
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2019-03-22
上個(gè)月的增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅未交,在下月才交的,應(yīng)該怎么做分錄呢?
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2017-09-13
我在買金稅盤的分錄是借:管理費(fèi)用440 貸:現(xiàn)金440 現(xiàn)在抵扣:借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅440 貸:管理費(fèi)用440 轉(zhuǎn)入未交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅440 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)去未交增值稅440 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么弄
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2020-11-06
12月有兩張專票已做報(bào)銷,但是未認(rèn)證,今天認(rèn)證了,那是不是12月這兩張的計(jì)入費(fèi)用多了稅額的部分,需要在17年做以前年度損益調(diào)整,并轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2017-01-23
增值稅申報(bào)表25行 期初未交稅額22589.2 27行本期已交稅額23492.11 30行本期繳納上期已交稅額23492.11 32行期末未交稅額等于本期應(yīng)交稅額+期初未交-已交的 問(wèn)期初未交稅額什么意思啊 怎么產(chǎn)生怎么計(jì)算的
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2019-03-11
老師好!我的問(wèn)題是:我公司是小規(guī)模納稅人,在做收入時(shí),借:應(yīng)收賬款--公司 1000元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 990.10元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 9.9元。我要問(wèn)是的是:到月底時(shí),要不要將應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費(fèi)。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 9.9元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9.9元。我在2019年做賬時(shí)沒(méi)做這筆,在1月份我繳稅前是不是要先補(bǔ)做這個(gè)分錄,再做繳納分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9.9元,貸:銀行存款9.9元。這樣做對(duì)么?
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2020-05-25
去年開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,確認(rèn)收款,增值稅也交了,4月份開(kāi)了紅沖發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄要做幾次 啊 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(紅字 月底結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅各科目余額借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 需要這樣子做嗎
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2022-05-23