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1.圖片中的那筆轉出多交增值稅,之前會計做了類似的幾筆,金額合計1.06.有點看不懂,查出來剛好我7月的應交稅金明細賬上少了1.06,經(jīng)查看到之前會計做了幾筆借轉出多交增值稅合計1.06余額借方,我知道貸方:應交稅費轉出多交增值稅,但是借方問了其他老師說營業(yè)外支出,我不是很能理解,2.現(xiàn)在如果按1得出分錄,雖然轉出多交增值稅平了,我還是需要轉到應交稅金-未交增值稅上,這個怎么做,借:?貸是應交未交增值稅1.06我知道,借什么呢,如果是營業(yè)外收入上,我想的是如果這兩筆用上了支出和收入,那不是都掛著了,那結轉的時候都是會平掉嗎?
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2019-08-12
水費差額征收做憑證是到底哪種方法對?實操課答案里是在簡易征收里面核算:收到業(yè)主繳納的水費 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(簡易計稅) 公司繳納水費回來發(fā)票時 借:主營業(yè)務成本-水費 應交稅費-應交增值稅(簡易計稅) 月底應該是簡易計稅里面的差額轉到 未交增值稅
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2019-01-21
那一般納稅人是怎樣呢,采購記借方進項,銷售記貸方銷項,月末應交的是銷項一進項十進項轉出。什么情況用到未交和巳交
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2014-10-31
公司無業(yè)務發(fā)生,稅務局不讓增值稅零申報,則原來的會計每月均計提一定的未開票收入,借方計入應收賬款中,貸方為營業(yè)收入和應交增值稅,應收賬款已經(jīng)累計了幾十萬元了,因該款項肯定是收不回來的,我現(xiàn)在想把應收賬款調平了,求助怎么做帳務處理?還有就是以后如果還是沒有業(yè)務發(fā)生的話,是不是不用再計入應收賬款中了,直接借方應交增值稅-銷項稅金,貸方銀行存款?預交的這部分增值稅等以后有業(yè)務了是否能抵扣?抵扣時會涉及到什么稅務風險?求教
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2014-10-20
老師好!我的問題是:我公司是小規(guī)模納稅人,在做收入時,借:應收賬款--公司 1000元,貸:主營業(yè)務收入 990.10元,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 9.9元。我要問是的是:到月底時,要不要將應交增值稅轉為應交稅費。借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 9.9元,貸:應交稅費-未交增值稅9.9元。我在2019年做賬時沒做這筆,在1月份我繳稅前是不是要先補做這個分錄,再做繳納分錄:借:應交稅費-未交增值稅9.9元,貸:銀行存款9.9元。這樣做對么?
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2020-05-25
我在買金稅盤的分錄是借:管理費用440 貸:現(xiàn)金440 現(xiàn)在抵扣:借應交稅費-減免稅440 貸:管理費用440 轉入未交增值稅:借:應交稅費-減免稅440 貸:應交稅費-轉去未交增值稅440 現(xiàn)在資產(chǎn)負債表不平怎么弄
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2020-11-06
上個月計提的,這個月繳納,不應該是借 應交稅費 未交增值稅 貸 銀行存款嗎
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2019-01-07
建筑企業(yè)預收賬款未開票需要交增值稅嗎?需要預計利潤交企業(yè)所得稅嗎?
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2021-05-24
老師,當月有部分未認證的進項票計應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)?
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2020-12-26
公司小規(guī)模,看到之前的外賬做的收入借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅 后面又未達征稅額 借:應交稅費-未交增值稅 貸營業(yè)外收入-其他請問這是咋整的分錄,沒開過發(fā)票,然后有收入,稅怎么報交的?后面又是怎么未達征稅額又變成那條分錄????
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2018-06-11
老師好,房地產(chǎn)一般納稅人,之前開具3%不征稅增值稅普通發(fā)票,已繳的增值稅掛在未交增值稅科目,現(xiàn)在竣工了,要結轉收入,開具9%增值稅發(fā)票,這個做賬要怎么做?。?/span>
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2023-01-31
小規(guī)模納稅人季未超9萬,但其中代開專票16000元預交增值稅466.02元,附加稅交嗎?怎么交?
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2016-10-23
小規(guī)模納稅人季度末銷售未達三十萬的未繳增值稅要不要再做個分錄,借:應繳稅金,應繳增值稅,未繳增值稅,貸:營業(yè)外收入,讓未繳增值稅期末余額為0
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2019-10-16
請問鄒老師是這樣登分錄嗎?一共有四個問題。請幫忙解答二、應交稅費500,當月已認證通過進項是700,上期留抵稅額是420 借:銀行存款3441.18 ,貸記主營業(yè)務收入2941.18 ,應交稅費500。 借:庫存商品4117.82應交稅費-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85(已認證抵扣) 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 -200(負數(shù)) 貸:應交稅費-未交增值稅-200(負數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對嗎 借:應交稅費-應交增值稅-
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2015-10-26
真賬實操里的外貿(mào)企業(yè):快學電子,月末結轉增值稅,為什么會有期初的轉出未交增值稅金額?
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2019-04-13
老師,您好,我想問一下,月末怎么把增值稅的進項稅額和銷項稅額結轉到未交增值稅的科目?
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2021-05-14
是不是應該把未交的增值稅轉入增值稅納稅調整額中,還是直接像您做的這個分錄這么做?
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2018-07-13
請問一下老師,我前兩個月入了一張增值稅的完稅憑證”就應交稅費—未交稅金“入錯了,我應該要入的“已交稅金”。我要怎么調回來呢??
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2022-01-07
12月暫估庫存商品,暫估多了一點,21年5月匯算清繳之前不一定能都收到發(fā)票,就導致暫估的庫存商品可能納稅調增,同時我們有研發(fā)項目經(jīng)費可以在匯算清繳之前加計扣除,那么加計扣除可以抵扣暫估商品調增的企業(yè)所得稅嗎?
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2021-01-19
增值稅未做未開票收入,除了交滯納金,還需要調整納稅申報表嗎?附加稅怎么核算?
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2019-05-22