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想請(qǐng)問(wèn)一下關(guān)于過(guò)路費(fèi),飛機(jī)票,或者還有交通運(yùn)輸?shù)哪男┵M(fèi)用可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,怎樣抵
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2020-04-27
老師好,民非企業(yè)稅收政策,跟普通有限公司有什么不同?有什么優(yōu)惠政策嗎?交哪些稅費(fèi)?
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2024-08-07
老師,公司的運(yùn)輸車(chē)輛出了交通事故賠償金額比較大,有兩百多萬(wàn),這個(gè)能不能稅前扣除?
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2021-11-19
老師,個(gè)人去稅局為服務(wù)單位開(kāi)具工程款的發(fā)票,要交哪些稅,開(kāi)的是普通發(fā)票,稅率是1%
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2020-06-01
老師,請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)交去年企業(yè)所得稅900元一定要通過(guò)以前年度調(diào)整嗎?可以直接計(jì)入本期嗎?
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2020-05-11
請(qǐng)問(wèn)老師一般納稅人交通運(yùn)輸業(yè)運(yùn)費(fèi)增值稅稅率不管是專(zhuān)票還是普票稅率都是9%嗎?
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2023-03-07
飛機(jī)行程單要在企業(yè)所得稅那邊抵扣的話這里交通費(fèi)用友T3里面需要加輔助核算嗎?
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2021-03-04
臨時(shí)工用工,走對(duì)公賬戶,發(fā)工資,可不可比不交社保,工資也通過(guò)個(gè)人所得稅系統(tǒng)申報(bào)嗎
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2020-08-04
老師,我上個(gè)月錯(cuò)吧普通發(fā)票看成專(zhuān)票,做了借方的應(yīng)交增值稅分錄,這個(gè)月要怎么調(diào)啊,
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2019-05-14
注冊(cè)會(huì)計(jì)師報(bào)名馬上截止了,錢(qián)已經(jīng)交了,但是照片審核未通過(guò)。到了截止日期怎么辦呢?
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2019-04-29
通過(guò)以前年度損益調(diào)整需要補(bǔ)交的增值稅在“增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)”表中怎么填寫(xiě)?
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2019-04-07
申請(qǐng)退10月的稅,我提交完成已通過(guò),但是系統(tǒng)顯示股份制企業(yè),寫(xiě)著負(fù)數(shù)的增值稅稅款
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2022-04-12
普通企業(yè)租他人的房子,土地使用稅和房產(chǎn)稅都是自己申報(bào)繳納嗎? 出租人需要交稅嗎?
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2025-05-23
施工企業(yè)項(xiàng)目管理人員拿發(fā)票報(bào)銷(xiāo)是公司所在地油錢(qián),但是項(xiàng)目在同省異地,這油費(fèi)能計(jì)入工程施工成本嗎?計(jì)入施工成本-?費(fèi)?交通費(fèi)還是差旅費(fèi)?報(bào)銷(xiāo)人管理施工項(xiàng)目,有時(shí)候回公司有事,大多在項(xiàng)目上。就這來(lái)回過(guò)路費(fèi)油費(fèi),還有在項(xiàng)目的油費(fèi),到底該記在哪里搞不明白,是記在工程施工-差旅費(fèi),工程施工-交通費(fèi),還是管理費(fèi)用-差旅費(fèi),交通費(fèi)
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2019-03-26
應(yīng)交稅費(fèi)月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),有即征即退銷(xiāo)項(xiàng)1000,一般計(jì)稅銷(xiāo)項(xiàng)500,實(shí)際申報(bào)時(shí)有上期留底稅,一般計(jì)稅的500,抵扣了,只交了即征即退銷(xiāo)項(xiàng)1000,做賬分錄未交增值稅是1000還是1500?可以直接借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?不通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)明細(xì)
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2019-03-17
小規(guī)模旅行社剛成立發(fā)生一筆地接團(tuán),開(kāi)出增值稅普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì):12000,其中稅點(diǎn) 350 收入11650, 旅途發(fā)生各類(lèi)成本費(fèi)用:11000 借:銀行存款 12000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 11650 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)?350 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10679.7 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(扣除)320.4 貸:銀行存款 11000 是這樣做分錄嗎?
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2019-06-23
小規(guī)模旅行社剛成立發(fā)生一筆地接團(tuán),開(kāi)出增值稅普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì):12000,其中稅點(diǎn) 350 收入11650, 旅途發(fā)生各類(lèi)成本費(fèi)用:11000 成本票上稅率是6% 請(qǐng)問(wèn)我怎么做賬? 借:銀行存款 12000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 11650 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 350 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(營(yíng)改增抵減的銷(xiāo)項(xiàng)稅額) ?? 貸:銀行存款 11000 那我這個(gè)月應(yīng)該繳稅的稅金按差額納稅要怎么做分錄呢?
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2019-07-27
老師,建筑業(yè)一般納稅人,已開(kāi)增值稅普通發(fā)票11%稅率的票給對(duì)方了,但稅還未去勞務(wù)地預(yù)繳,那我這個(gè)賬怎么做?是不是,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,再做一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,等稅交掉時(shí)再做,借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 ,是這樣嗎老師?
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2016-05-18
三、應(yīng)交稅費(fèi)是1000,上期留抵扣額是包稅金稅盤(pán)和進(jìn)貨認(rèn)證通過(guò)的發(fā)票620, 借:銀行存款6882.35,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5882.35應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅620,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 620 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅380(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?當(dāng)月的 貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅?380 次月交納增值稅? 借:應(yīng)交稅金——未交增值稅?380 貸:銀行存款 等科目380
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2015-10-26
你好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票,在季度的時(shí)候要繳納增值稅,我做分錄的時(shí)候是這樣的 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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2020-06-24