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送心意

丁老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-17 11:02

1500,可以直接借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

涼涼涼 追問(wèn)

2019-03-17 11:08

18.12月應(yīng)交稅費(fèi)有貸方余額198是什么意思?老師,我們都是按時(shí)交稅的

丁老師 解答

2019-03-17 15:08

是不是你們多計(jì)提了

涼涼涼 追問(wèn)

2019-03-17 16:25

沒(méi)有多計(jì)提,不知道哪里錯(cuò)了,怎么查找,應(yīng)交稅費(fèi)科目正常應(yīng)該是沒(méi)有余額的嗎?

涼涼涼 追問(wèn)

2019-03-17 16:25

上面的問(wèn)題,有的老師說(shuō)未交增值稅是1000?咋回事呀

丁老師 解答

2019-03-17 16:29

正常本月交上月的,會(huì)留一個(gè)當(dāng)月的余額

涼涼涼 追問(wèn)

2019-03-17 16:39

還是沒(méi)懂這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的,上月該交的也不是這個(gè)數(shù)?

丁老師 解答

2019-03-18 12:26

你即征即退的1000沖了嗎?

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1500,可以直接借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-03-17 11:02:05
未交增值稅是1000就行了。 如果一般計(jì)稅抵扣了,就不通過(guò)未交增值稅科目 了
2019-03-17 12:20:20
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-26 15:16:05
一般企業(yè)銷(xiāo)售時(shí)算銷(xiāo)項(xiàng)稅,進(jìn)貨時(shí)算進(jìn)項(xiàng)稅,月底借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(未交增值稅)500,下月借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(未交增值稅)500 貸:銀行存款500
2014-10-25 19:38:41
你好,如果即征即退部分納稅是2萬(wàn),一般計(jì)稅留抵是1萬(wàn)是這樣作分錄的
2019-10-09 17:29:17
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