
老師,請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)交去年企業(yè)所得稅900元一定要通過(guò)以前年度調(diào)整嗎?可以直接計(jì)入本期嗎?
答: 您好,不可以哦凡是涉及補(bǔ)繳和退回以前年度的企業(yè)所得稅,必須通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目核算
所得稅匯算清繳后繳納的企業(yè)所得稅計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎?
答: 你好,不是,可以計(jì)入利潤(rùn)分配――未分配利潤(rùn)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn),去年多計(jì)提了費(fèi)用,今年用以前年度損益調(diào)整做了調(diào)整,那這部分費(fèi)用該怎么做企業(yè)所得稅調(diào)整呢?是不是需要繳納滯納金?
答: 你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)帳載金額需要調(diào)增的,如果調(diào)增之后有盈利的,你需要補(bǔ)稅,補(bǔ)稅需要交納滯納金的。

