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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-05-14 19:18

你好,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

星星 追問

2019-05-14 19:22

借:固定資產(chǎn)-手機(jī)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額
貸:其他應(yīng)付款
上個月會計分錄是這樣做的,是普通發(fā)票應(yīng)該不用做應(yīng)交稅額的,那么我這個怎么調(diào)會計分錄

月月老師 解答

2019-05-14 20:02

你好
借:固定資產(chǎn)
貸:應(yīng)交稅金-增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

星星 追問

2019-05-15 07:29

老師,貸方應(yīng)交稅費(fèi)可以用紅字調(diào)嗎

月月老師 解答

2019-05-15 07:52

你好
借:固定資產(chǎn)
借:應(yīng)交稅金-增值稅 紅字
這樣報稅也要填在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里面。

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相關(guān)問題討論
你好,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2019-05-14 19:18:59
你好,你上月分錄是怎樣做的?
2019-05-14 15:58:49
您好,隔月只能先紅沖發(fā)票, 在開票頁面點(diǎn) 負(fù)數(shù),輸入需要紅沖的發(fā)票的代碼和號碼,根據(jù)提示紅沖發(fā)票
2020-05-13 07:48:47
直接修改上月的憑證就是了啊
2021-11-23 09:37:39
那沒有辦法,開成普票沒辦法抵扣
2019-10-09 22:15:45
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