
給客戶上個(gè)月開(kāi)的增值稅普通發(fā)票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了怎么辦?分錄怎么寫(xiě)?
答: 你們開(kāi)紅字發(fā)票還是開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?沒(méi)有話就先做錯(cuò)誤做賬后續(xù)開(kāi)紅字或者是負(fù)數(shù)發(fā)票就沖回你現(xiàn)在確認(rèn)收入。
一般納稅人增值稅普通發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)成3個(gè)點(diǎn)了,這個(gè)月報(bào)稅才發(fā)現(xiàn),向客戶追回開(kāi)錯(cuò)發(fā)票,客戶不配合,怎么辦
答: 你好,嗯嗯,按照正確的稅率申報(bào)的呢
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個(gè)月給客戶增值稅普通發(fā)票丟了怎么辦
答: 只能重新開(kāi)具發(fā)票重新納稅申報(bào)了

