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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-04-07 09:05

針對以前年度的調(diào)整:企業(yè)由于自身的原因?qū)е碌纳儆?、漏計以前年度收入,則通過以前年度損益科目調(diào)整,從而引起繳納的企業(yè)所得稅,企業(yè)需要通過補充申報。 
補充申報引起的應(yīng)納稅額的抵繳額或補繳額,在《企業(yè)所得稅年度納稅申報表》第41行“以前年度多繳的所得稅在本年抵減額”或第42行“以前年度應(yīng)繳未繳在本年入庫所得稅額”。

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針對以前年度的調(diào)整:企業(yè)由于自身的原因?qū)е碌纳儆?、漏計以前年度收入,則通過以前年度損益科目調(diào)整,從而引起繳納的企業(yè)所得稅,企業(yè)需要通過補充申報。 補充申報引起的應(yīng)納稅額的抵繳額或補繳額,在《企業(yè)所得稅年度納稅申報表》第41行“以前年度多繳的所得稅在本年抵減額”或第42行“以前年度應(yīng)繳未繳在本年入庫所得稅額”。
2019-04-07 09:05:40
小規(guī)模納稅人增值稅減免屬于政府補助,是要計入當(dāng)期的營業(yè)外收入科目核算的。
2018-07-06 14:44:14
增值稅不需要用以前年度損益
2019-04-23 10:15:00
你好! 沖減年報利潤表主營業(yè)務(wù)收入
2019-05-11 09:48:57
直接在本期補交,確認(rèn)的收入,所得稅費用 用以前年度損益調(diào)整,然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
2019-05-10 21:54:43
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