
收到(增值稅普通發(fā)票)做分錄是不是直接入應(yīng)交增值稅里沒有在下一級(jí)科目了?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:銀行還是直接就這樣?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:銀行
答: 你好 不抵扣的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本
差額納稅企業(yè)會(huì)計(jì)分錄是不是 收入“ 借:銀行等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅” 成本 “借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行等“ 收到成本發(fā)票時(shí) ”借: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 “
答: 你好,是的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人本月開具一張含稅價(jià)90900的普通發(fā)票,賬務(wù)處理 借:應(yīng)收帳款90900,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅900,增值稅按1%入賬,然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅900,貸:營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)不
答: 你好 是的,是這樣的。


???? 追問
2019-07-27 16:56
文老師 解答
2019-07-27 20:27