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交完增值稅,怎么能少交點別的稅?
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2018-01-11
老師您好,防偽稅控繳納280 分錄借管理費用 貸銀行(現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 貸管理費用 還是做: 借管理費用 貸銀行(現(xiàn)金) 借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(減免稅 貸營業(yè)外收入 期末借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(減免稅 哪個正確?
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2019-05-20
老師,我寫個分錄,你幫我看下為什么這樣做。借:其他應(yīng)收款—出口退稅19900,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—出口退稅19900。然后借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—出口退稅19900,貸應(yīng)交稅費—未交增值稅19900。我想問為什么出口退稅要轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方,貸方不是表示要交稅嗎
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2020-07-13
現(xiàn)代服務(wù)業(yè),銷項1000,進(jìn)項500,進(jìn)項稅額加計抵扣稅額50。 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1000 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額500 應(yīng)交稅額-未交增值稅500 實際繳納:借應(yīng)交稅費-未交增值稅500 貸銀行存款450 營業(yè)外收入50 是這樣做的分錄嗎?
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2022-03-26
想請問一下老師,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,我做的分錄對嗎?借:管理費用-福利費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
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2021-06-22
結(jié)轉(zhuǎn)減免稅到營業(yè)外收入是,1.借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(減免稅)借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(減免稅) 貸:營業(yè)外收入2.借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 這兩個方法是必須要1.這樣兩筆分錄做賬還是2這樣一筆分錄就行了
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2022-01-11
老師請問,這道題(已預(yù)繳113.25萬) 當(dāng)時預(yù)繳 應(yīng)該是 借:應(yīng)繳稅費-預(yù)繳增值稅 113.25 貸:銀行存款 113.25 現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)繳稅費-未交增值稅 113.25 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 113.25 為什么題中會是銷項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅??? 銷項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅的應(yīng)該是51.75萬。
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2021-04-23
23、某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年8月購入原材料取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為10 000元,增值稅稅額為1300元,當(dāng)月銷售產(chǎn)品開具的增值稅普通發(fā)票注明含稅價款為123600元,適用的征收率為3%。不考慮其他因素,該企業(yè)2019年8月應(yīng)交納的增值稅稅額為()元。 答案是123600/(1+3%)*3%=3600 為什么那個10000和1300不做處理
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2022-07-25
老師我不理解這里:應(yīng)交稅費-未交增值稅科目?例如我這個月交上個月增值稅怎么做分錄
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2020-01-06
我們公司增值稅率9%,在異地交了2%,剩余7%,在公司注冊地交增值稅時,還要交納附加稅嗎?
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2023-08-03
小規(guī)模季度不超過30萬,之前確認(rèn)收入貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,不用交增值稅,怎么做分錄
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2020-01-06
購入一批貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 160 萬元,增值稅稅額 20.8萬元;委托甲企業(yè)運輸貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運費為5萬元;接受乙廣告公司提供的廣告服務(wù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的廣告費為 20 萬元
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2022-10-19
將貨物交給被人代銷和幫別人代銷都要交增值稅 那不是銷售一次貨物要交兩次增值稅
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2018-07-25
老師,應(yīng)交增值稅=銷項-進(jìn)稅 如果應(yīng)交增值稅得出-3096元,應(yīng)交銷項稅-3096/銷售收入230922.96= 多少稅負(fù)
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2019-06-27
老師 新能源企業(yè),一般納稅人,用轉(zhuǎn)出未交增值稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊?分錄怎么做呀?
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2018-12-19
您好!小規(guī)模增值稅掛在了銷項稅額,月末結(jié)轉(zhuǎn)做了轉(zhuǎn)出未交增值稅?怎么辦?
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2019-07-23
請問:我們公司一般納稅人,12月沒有做計提增值稅(就是銷項和進(jìn)項的結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里),,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),出具了本年的年度報表,到做1月份的賬時能,補(bǔ)上計提這筆嗎?還是怎么處理?有什么影響嗎?
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2020-01-03
2019年5月15日,甲公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為80000元,增值稅稅額為10400元,支付安裝費并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費20 000元,稅率9%,增值稅稅額為1800元。甲公司為增值稅-般納稅人。 請用英文完成固定資產(chǎn)購入、支付安裝費以及設(shè)備安裝完畢交付使用相應(yīng)的分錄。
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2020-06-23
請問:2019年1月1日后,只交保險,不發(fā)放工資,屬于企業(yè)代交保險性質(zhì),且代交的險種有的也不全,僅是醫(yī)療保險,這種情況的涉稅風(fēng)險?
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2019-05-30
老師,請問拿到交稅控盤280技術(shù)維護(hù)費,分錄這樣對嗎?付錢時,借:管理費用-辦公費,貨:現(xiàn)金/銀行存款; 抵減時:借:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅款,貨:管理費用-辦公費.后面結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅時,把減免稅款做平,借:應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅,貨:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅款
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2019-04-12
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