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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-01-03 14:39

反結(jié)賬回去補計提,然后重新結(jié)賬出報表

大萍 追問

2020-01-03 14:40

那樣太麻煩了,能不能到做1月份帳時補上?還有這樣有影響嗎?

樸老師 解答

2020-01-03 14:52

按我說的操作吧,你還得年度匯算清繳呢

大萍 追問

2020-01-03 14:54

平常做帳的時候,本月涉及到銷項,進項,必須得到月末做轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?

樸老師 解答

2020-01-03 14:59

月末進項銷項需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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相關問題討論
您好 您好,這是一般納稅人期末的結(jié)轉(zhuǎn)。
2021-07-02 15:11:42
是的。。。。。。。。。。
2016-08-27 13:33:01
同學,你好 嗯嗯,是的
2023-04-22 18:37:21
你好!可以這樣做,但是沒有要求這樣做
2022-05-06 17:08:18
是先有這個分錄,才有您寫的后面的分錄的 借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 應交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣期末應交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是無余額的。
2018-03-08 13:31:25
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