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老師請問三季度企業(yè)所得稅多交了,要調(diào)整9月份的賬和報表嗎?還是9月份賬表都不動,10月份調(diào)9月的賬?
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2019-10-24
要計提二季度企業(yè)所得稅,應(yīng)該計提多少呢
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2017-07-05
請問老師,季度企業(yè)所得稅怎么預(yù)繳?
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2020-03-27
這個月有成本票,能抵上個季度企業(yè)所得稅嗎?
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2017-04-15
你好老師我想問一下是不是之前預(yù)繳過季度企業(yè)所得稅 境內(nèi)所得額就是正的
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2020-03-27
老師,小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收),我現(xiàn)在填寫年報,發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個季度算企業(yè)所得稅時用減去所得稅后的利潤金額計算了要繳納的所得稅,現(xiàn)在報年報少算的所得稅要怎么處理呢?要補交所得稅嗎?
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2020-04-09
老師:公司去年在同省的不同市成立了一家獨立核算的分公司,請問每個季度所得稅申報是不是需要總公司匯總,填寫企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構(gòu)分配表,分配后分公司按照分配額申報所得稅?
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2019-07-27
1、我三季度之前都是虧損的,四季度開始盈利,但是10月。11月所得稅都沒計提,12月我按全年的利潤總額計提所得稅這樣是不是不對的,而且我是按小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率計提的,這樣是不是不對的。2、正確做法是,盈利就要計提所得稅而且是按25%計提。等企業(yè)所得稅季度申報的時候按小微企業(yè)優(yōu)惠申報是這樣做
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2022-01-13
5月匯算清繳交企業(yè)所得稅的時候當月計提當月扣錢,借:所得稅費用199.68貸:應(yīng)交所得稅199.68借:應(yīng)交所得稅199.68貸:銀存199.68 然后6月發(fā)現(xiàn)做賬不對然后做調(diào)整 借:所得稅費用199.68(紅字)貸:應(yīng)交所得稅199.68(紅字)借:以前年度損益調(diào)整199.68貸:應(yīng)交所得稅199.68借:未分配利潤199.68貸:以前年度損益調(diào)整199.68 他的報表從6月就不平,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)賬呢?
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2019-11-06
老師,請問利潤表里面的利潤總額3568,計算的所得稅費用892是我這個季度要交的所得稅嗎,然后企業(yè)所得稅報表里面反應(yīng)出來的就是減彌補以前年度虧損3568,實際利潤額為0,本期應(yīng)納稅額0,那我這個季度的所得稅實際交不交呢
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2019-07-07
@樸老師,2019年度利潤表填上年度的金額時按2018年企業(yè)所得稅匯算清繳年報填寫?
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2020-05-14
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳時賬還沒做出來,報季度企業(yè)所得稅是大概填寫的,那么第二年做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,若需要補交稅款,補完稅去年的賬要做相應(yīng)調(diào)整嗎?
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2019-12-02
老師好:1.去年第四季度企業(yè)所得稅今年1月份交的,當時沒有計提,今年1月份通過以前年度損益調(diào)整科目,轉(zhuǎn)入利潤分配未分利潤借方 2.去年第一季度、第二季度按定額交的200元企業(yè)所得稅今年在匯算清繳稅務(wù)系統(tǒng)通過比對,又退回了19年交的企業(yè)所得稅,因為前幾年是虧損,請問退回的企業(yè)所得稅如何賬務(wù)處理
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2020-09-23
季度所得稅申報表中營業(yè)收入、營業(yè)成本本年累計數(shù)是全年數(shù)還是季度數(shù)?
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2019-01-13
我們公司有代存業(yè)務(wù)收入(倉儲費收入),冷庫已經(jīng)按從價申報房產(chǎn)稅,并辦理了企業(yè)困難性減免,現(xiàn)在稽查局還要按從租12%的稅率計征房產(chǎn)稅,是否重復(fù)計稅,有沒有相關(guān)稅發(fā)支持?
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2020-06-18
一般納稅人,上年度虧損,本年度第一季度盈利,請問老師,企業(yè)所得稅需要繳納嗎
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2021-03-31
#提問#小規(guī)模企業(yè)2019年度代開了一張增值稅專用發(fā)票,當時由第三方直接扣除稅款318.9元。因2020年4月底報企業(yè)所得稅,因年度虧損,所以我忘記了做到費用了。直接在《企業(yè)年度納稅申報表(A類 )》表中的32項中直接填寫了預(yù)繳318.9?,F(xiàn)在稅局說要改。請問怎么改?我該怎么做?按這種情況應(yīng)該如何報呢?表應(yīng)該如何填?
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2020-07-21
老師,我想咨詢一下,比如說18年底12月按照會計利潤計提了50000的所得稅也交了,在19年5月進行18年度所得稅匯算清繳時,因存在納稅差異調(diào)整,還需要補繳2000的企業(yè)所得稅。分錄是借以前年度損益調(diào)整2000,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅;借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行存款。但是如此一來19年第2季度的資產(chǎn)負債表跟利潤表前后就會勾稽不上,差補繳的這一部分所得稅,這個情況怎么處理呢??
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2020-01-13
不是高新企業(yè) 小規(guī)模企業(yè),屬于軟件開發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣等行業(yè), 研發(fā)費用如何填年報 A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類) A107010免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表 A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表 A107020所得減免優(yōu)惠明細表 A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表
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2024-05-28
申報7.1至9.31的季度所得稅是指1-9的數(shù)據(jù)嗎?
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2018-10-10