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2019年5月15日,甲公司用銀行存款購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80000元, 增值稅稅額為10400元, 支付安裝費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)20 000元,稅率9%,增值稅稅額為1800元。 甲公司為增值稅一般納稅人。請(qǐng)用英文完成固定資產(chǎn)購(gòu)入、支付安裝費(fèi)以及設(shè)備安裝完畢交付使用相應(yīng)的分錄。
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2020-06-23
請(qǐng)問:2019年1月1日后,只交保險(xiǎn),不發(fā)放工資,屬于企業(yè)代交保險(xiǎn)性質(zhì),且代交的險(xiǎn)種有的也不全,僅是醫(yī)療保險(xiǎn),這種情況的涉稅風(fēng)險(xiǎn)?
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2019-05-30
意思是說分錄是錯(cuò)誤的,分錄應(yīng)該是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2017-09-21
用銀行存款繳納增值稅怎樣做分錄?是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
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2018-12-29
老師,一般納稅人,當(dāng)月繳納增值稅,記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,這種情況是什么情況
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2020-01-13
老師,您好。當(dāng)月交當(dāng)月增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅已交稅金,貸:銀行存款。當(dāng)月還需要計(jì)提嗎,
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2019-07-30
老師您好,防偽稅控繳納280 分錄借管理費(fèi)用 貸銀行(現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸管理費(fèi)用 還是做: 借管理費(fèi)用 貸銀行(現(xiàn)金) 借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅 貸營(yíng)業(yè)外收入 期末借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅 哪個(gè)正確?
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2019-05-20
老師,我寫個(gè)分錄,你幫我看下為什么這樣做。借:其他應(yīng)收款—出口退稅19900,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅19900。然后借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅19900,貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅19900。我想問為什么出口退稅要轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方,貸方不是表示要交稅嗎
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2020-07-13
現(xiàn)代服務(wù)業(yè),銷項(xiàng)1000,進(jìn)項(xiàng)500,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣稅額50。 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額500 應(yīng)交稅額-未交增值稅500 實(shí)際繳納:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500 貸銀行存款450 營(yíng)業(yè)外收入50 是這樣做的分錄嗎?
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2022-03-26
結(jié)轉(zhuǎn)減免稅到營(yíng)業(yè)外收入是,1.借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅)借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅) 貸:營(yíng)業(yè)外收入2.借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 這兩個(gè)方法是必須要1.這樣兩筆分錄做賬還是2這樣一筆分錄就行了
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2022-01-11
想請(qǐng)問一下老師,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我做的分錄對(duì)嗎?借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2021-06-22
剛學(xué)到增值稅,增值稅交的是銷售增加額的稅,但是為什么還要交進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額嗎?那個(gè)稅款為什么要交?交給誰了?
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2020-04-29
增值稅附表四與增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)的區(qū)別是什么?與主表的關(guān)系是什么?
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2019-10-12
老師好 增值稅明細(xì)賬期末余額與增值稅申報(bào)表的期末留底稅額是什么關(guān)系
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2020-05-18
請(qǐng)問老師,增值稅申報(bào)時(shí),稅控設(shè)備抵減額是否要填 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?
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2016-08-11
在申報(bào)增值稅的時(shí)候,超過了45萬,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的代碼填多少呢
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2023-03-14
老師請(qǐng)問,這道題(已預(yù)繳113.25萬) 當(dāng)時(shí)預(yù)繳 應(yīng)該是 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 113.25 貸:銀行存款 113.25 現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅 113.25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 113.25 為什么題中會(huì)是銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅??? 銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅的應(yīng)該是51.75萬。
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2021-04-23
老師 新能源企業(yè),一般納稅人,用轉(zhuǎn)出未交增值稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?。糠咒浽趺醋鲅??
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2018-12-19
您好!小規(guī)模增值稅掛在了銷項(xiàng)稅額,月末結(jié)轉(zhuǎn)做了轉(zhuǎn)出未交增值稅?怎么辦?
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2019-07-23
請(qǐng)問:我們公司一般納稅人,12月沒有做計(jì)提增值稅(就是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里),,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),出具了本年的年度報(bào)表,到做1月份的賬時(shí)能,補(bǔ)上計(jì)提這筆嗎?還是怎么處理?有什么影響嗎?
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2020-01-03