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老師,我寫個(gè)分錄,你幫我看下為什么這樣做。借:其他應(yīng)收款—出口退稅19900,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅19900。然后借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅19900,貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅19900。我想問為什么出口退稅要轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方,貸方不是表示要交稅嗎
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2020-07-13
現(xiàn)代服務(wù)業(yè),銷項(xiàng)1000,進(jìn)項(xiàng)500,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣稅額50。 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額500 應(yīng)交稅額-未交增值稅500 實(shí)際繳納:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500 貸銀行存款450 營(yíng)業(yè)外收入50 是這樣做的分錄嗎?
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2022-03-26
結(jié)轉(zhuǎn)減免稅到營(yíng)業(yè)外收入是,1.借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅)借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅) 貸:營(yíng)業(yè)外收入2.借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 這兩個(gè)方法是必須要1.這樣兩筆分錄做賬還是2這樣一筆分錄就行了
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2022-01-11
想請(qǐng)問一下老師,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我做的分錄對(duì)嗎?借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2021-06-22
建筑業(yè)自行申報(bào)預(yù)交增值稅,該申報(bào)所屬期無收入,只有預(yù)交增值稅是否需要交納附加稅?
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2019-06-26
小企業(yè)準(zhǔn)則下,是按照應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額,還是直接應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅來寫分錄
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2020-06-22
老師 新能源企業(yè),一般納稅人,用轉(zhuǎn)出未交增值稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?。糠咒浽趺醋鲅??
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2018-12-19
您好!小規(guī)模增值稅掛在了銷項(xiàng)稅額,月末結(jié)轉(zhuǎn)做了轉(zhuǎn)出未交增值稅?怎么辦?
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2019-07-23
請(qǐng)問:我們公司一般納稅人,12月沒有做計(jì)提增值稅(就是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里),,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),出具了本年的年度報(bào)表,到做1月份的賬時(shí)能,補(bǔ)上計(jì)提這筆嗎?還是怎么處理?有什么影響嗎?
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2020-01-03
本月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多怎么做分錄,銷項(xiàng)稅額5進(jìn)項(xiàng)稅額0.5己交稅金4怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)
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2018-05-31
意思是說分錄是錯(cuò)誤的,分錄應(yīng)該是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2017-09-21
用銀行存款繳納增值稅怎樣做分錄?是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
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2018-12-29
老師,一般納稅人,當(dāng)月繳納增值稅,記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,這種情況是什么情況
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2020-01-13
老師,您好。當(dāng)月交當(dāng)月增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅已交稅金,貸:銀行存款。當(dāng)月還需要計(jì)提嗎,
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2019-07-30
企業(yè)支付增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做? 1、支付增值稅時(shí)內(nèi)賬會(huì)計(jì)分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 我這樣做了,不對(duì),那個(gè)負(fù)責(zé)資產(chǎn)表仍然有應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)在上面。這個(gè)增值稅是做年報(bào)表時(shí)必須交的增值稅,已交了。但不知道為什么會(huì)顯示負(fù)數(shù)?
1/2010
2019-05-11
剛學(xué)到增值稅,增值稅交的是銷售增加額的稅,但是為什么還要交進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額嗎?那個(gè)稅款為什么要交?交給誰(shuí)了?
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2020-04-29
23、某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年8月購(gòu)入原材料取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為10 000元,增值稅稅額為1300元,當(dāng)月銷售產(chǎn)品開具的增值稅普通發(fā)票注明含稅價(jià)款為123600元,適用的征收率為3%。不考慮其他因素,該企業(yè)2019年8月應(yīng)交納的增值稅稅額為()元。 答案是123600/(1+3%)*3%3600 為什么那個(gè)10000和1300不做處理
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2022-07-25
2019年5月15日,甲公司用銀行存款購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80000元, 增值稅稅額為10400元, 支付安裝費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)20 000元,稅率9%,增值稅稅額為1800元。 甲公司為增值稅一般納稅人。請(qǐng)用英文完成固定資產(chǎn)購(gòu)入、支付安裝費(fèi)以及設(shè)備安裝完畢交付使用相應(yīng)的分錄。
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2020-06-23
老師請(qǐng)問,這道題(已預(yù)繳113.25萬(wàn)) 當(dāng)時(shí)預(yù)繳 應(yīng)該是 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 113.25 貸:銀行存款 113.25 現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅 113.25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 113.25 為什么題中會(huì)是銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅??? 銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅的應(yīng)該是51.75萬(wàn)。
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2021-04-23
增值稅的分錄怎么做?已交和未交,
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2017-02-13