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請(qǐng)問我這家賬前任會(huì)計(jì)經(jīng)常把應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入去干什么?
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2021-01-07
跨年紅沖的收入,除了紅沖收入,另外一筆增值稅減免,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入,這筆要紅沖嗎
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2020-04-13
老師請(qǐng)問下我本月已做賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月不想勾選抵扣,我做在:應(yīng)交稅金_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是科目余額表上,應(yīng)交稅費(fèi)借方包含了,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和本月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,減銷項(xiàng)稅額,余額跟我增值稅申報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)的余額就對(duì)不上了,我怎么處理呢
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2021-03-01
老師請(qǐng)教個(gè)問題,公司以前的會(huì)計(jì)增值稅的進(jìn)銷項(xiàng)月底沒有結(jié)轉(zhuǎn),記得是銷項(xiàng)稅額下邊。我覺得那樣不清楚,現(xiàn)在想著把進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目。第二個(gè)月能直接增加科目使用嗎?
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2021-08-09
(1)1 日,購(gòu)買 A 材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為 16 000 元,增值稅稅額為 2 080 元,另支付材料運(yùn)輸費(fèi) 1 000 元,增值稅稅額為 90 元,已取得增值稅專用發(fā)票。上述款項(xiàng)均以銀行存款轉(zhuǎn)賬付訖,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。關(guān)于丁公司購(gòu)入 A 材料相關(guān)科目的會(huì)計(jì)處理結(jié)果正確的 A.借:原材料 17 000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2 170貸:銀行存款 19 170 B.借:原材料 17 000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2 080貸:銀行存款 19 080 C.借:原材料 19 080貸:銀行存款 19 080 D.借:原材料 19 170貸:銀行存款
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2021-04-14
一般納稅人當(dāng)月收到的增值稅發(fā)票當(dāng)月沒有認(rèn)證,能不能直接記到 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行 這樣子?發(fā)票已經(jīng)收到,但是沒有進(jìn)行認(rèn)證的增值稅發(fā)票
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2021-02-04
本月發(fā)生銷項(xiàng)稅額110000,進(jìn)項(xiàng)100000,稅控盤有個(gè)減免280,那轉(zhuǎn)出未交增值稅是要減掉280,應(yīng)該是9720嗎
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2019-11-07
減免增值稅的賬務(wù)處理。對(duì)于當(dāng)期直接減免的增值稅,借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記損益類相關(guān)科目。 這個(gè)減免稅款是三級(jí)明細(xì)科目?
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2019-06-17
請(qǐng)問:防偽稅控服務(wù)費(fèi)可不可以直接走應(yīng)交稅金--減免稅。即借-應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-減免增值稅,貸-現(xiàn)金存款
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2019-07-16
進(jìn)項(xiàng)稅和減免稅額一樣,月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅是吧?
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2019-03-19
把以前已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,附件要付什么?
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2018-12-24
老師:轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的差,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是結(jié)轉(zhuǎn)的是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額?
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2024-03-25
年末是不是要把進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng) 減免稅額 還有轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)平? 憑證是不是這樣? 這個(gè)摘要怎么寫?
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2020-01-10
老師,建筑行業(yè)預(yù)收賬款補(bǔ)交增值稅按2%預(yù)繳還是9%全額繳納增值稅
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2024-02-21
6月份免稅金額多計(jì)提了,普票有開1%的發(fā)票,我計(jì)提的時(shí)候按照不含稅3%計(jì)提的,現(xiàn)在有二個(gè)問題:一是季度申報(bào)增值稅表的免稅金額也是按照不含稅的3%計(jì)提3000,做賬時(shí)我也按3%計(jì)提增值稅免稅金額也是3000;二是我的發(fā)票是1000的稅額,多計(jì)提了2000了?,F(xiàn)在7月份我應(yīng)該怎么做分錄。原來做的是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-3000,貸:營(yíng)業(yè)外收入 3000 。
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2021-09-14
老師您好,公司低價(jià)虧損賣車,會(huì)計(jì)分錄 : 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) ?處置的收入?: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ?結(jié)轉(zhuǎn)凈損益?: 如果固定資產(chǎn)清理科目為借方余額,則將其記入營(yíng)業(yè)外支出賬戶: 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 這樣處理的會(huì)計(jì)分錄,但是有個(gè)問題是賣車沒有開發(fā)票,我填增值稅申報(bào)的時(shí)候是填未開票收入,那我賬上沒有收入這個(gè)核算,怎么會(huì)和增值稅的申報(bào)表相匹配呢?
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2024-08-29
老師 增值稅什么情況下給公益性的或者社會(huì)公眾的(贈(zèng)送,無償轉(zhuǎn)讓)才免增值稅呀 贈(zèng)送的是要交增值稅吧 這道題就是增值稅的這個(gè)就是不交 什么情況下才不交呀,越學(xué)越迷糊
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2020-08-31
老師,請(qǐng)教一下:我公司這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額或者是上期留底數(shù)字足以抵掉本期應(yīng)交的增值稅,又或者是本來有應(yīng)交未交的增值稅,由于之前有預(yù)交抵減了之后不用交增值稅,這些情況需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎?
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2019-07-01
上月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做了這筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),報(bào)稅的時(shí)候附表二填寫了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)值,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)增加,結(jié)果按照增加的數(shù)值繳稅了,后期應(yīng)該如何處理?
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2018-09-07
老師你好,房地產(chǎn)企業(yè)在收到預(yù)收款時(shí)預(yù)交了土地增值稅,等我開發(fā)票時(shí)預(yù)交的土地增值稅可以抵扣吧。就是說假如我預(yù)交了10萬,當(dāng)我開據(jù)發(fā)票時(shí)的月份應(yīng)交的土地增值稅是5萬,這個(gè)月我是不是就可以不用交土地增值稅了?
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2019-05-15