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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-14 14:18

你好,你的完整分錄是怎么做的?你開發(fā)票的時(shí)候怎么做?

郭老師 解答

2021-09-14 14:18

1%,按照百分之一來做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就可以了。

1037800556 追問

2021-09-14 14:29

借:應(yīng)收賬款   30300   貸:主營業(yè)務(wù)收入 30000    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅300

1037800556 追問

2021-09-14 14:30

申報(bào)的時(shí)候納稅  免稅額是按照30000*0.03 =900的金額跳出來的。我做賬的話只能按照300計(jì)入營業(yè)外收入   這個(gè)中間就有600的差額

郭老師 解答

2021-09-14 14:32

俺申報(bào)的,你看你賬上的申報(bào)的核帳上的不一致,可以忽略的,你能收到應(yīng)收賬款30330嗎?

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您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57
你好!小規(guī)模按第一個(gè)就可以了。
2020-10-28 11:13:47
可以不用 直接銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2020-04-29 14:09:24
您好 季度末確定不需要繳納增值稅的時(shí)候做這筆分錄
2019-03-26 17:12:24
你好,是的,是這樣的,您的處理是對(duì)的
2020-03-08 11:35:34
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