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小規(guī)模,18年應(yīng)交稅額-未交增值稅沒有轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,調(diào)整分錄怎么寫?
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2019-03-28
賬上的應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅比申報(bào)表的期末留底數(shù)少 一般是什么原因
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2019-01-09
老師您好 應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅沖銷應(yīng)交增值稅的分錄? 預(yù)交時(shí): 借:應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 沖銷預(yù)交增值稅的分錄的借方寫什么?
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2019-01-31
老師,我對(duì)這道題不是很懂,因?yàn)槎际墙璺蕉际沁M(jìn)項(xiàng)稅,貸方有一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出···為何最后是變成未交增值稅呢···不是要用來抵扣的嗎
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2016-08-15
一般納稅人:1、銷項(xiàng)100-進(jìn)項(xiàng)60=40,40要轉(zhuǎn)到未交增值稅,轉(zhuǎn)的這個(gè)過程起什么作用,為什么不能直接留在此帳頁上,帳頁就寫貸40? 2、如果銷項(xiàng)60-進(jìn)項(xiàng)100=-40,進(jìn)項(xiàng)需不需要轉(zhuǎn)出,還是不用,就留在此帳頁上,余額為借40
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2017-11-16
老師好,2019年納稅總額在做賬軟件里怎么查找?比如繳納的增值稅,我按未交增值稅借方本年累計(jì)數(shù)據(jù)嗎?
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2020-06-12
老師:您好!想請(qǐng)教您一個(gè)問題。我們的公司是一般納稅人。外賬上的進(jìn)項(xiàng)稅比內(nèi)賬上多14000元。我內(nèi)賬上結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么樣做到和外賬一致。意思是我內(nèi)賬上應(yīng)交的增值稅和外賬上應(yīng)該增值稅怎樣做平。因?yàn)殂y行扣稅的金額是同一個(gè)數(shù)嘛。 進(jìn)項(xiàng)稅多產(chǎn)生的原因有二個(gè):一是有住宿票是內(nèi)賬不用報(bào)銷的用來沖費(fèi)用的,二是固定資產(chǎn)內(nèi)賬上沒把進(jìn)項(xiàng)稅分出來。
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2021-09-30
我們是小規(guī)模7月份代開一張專用發(fā)票197291,稅款已經(jīng)繳納 附加稅也在8月份申報(bào)的時(shí)候扣款了 。8月份自開普票6600,稅額192.23,稅局代開專票96696,稅款已扣。8月份的 附加稅未計(jì)提,9月份自開普票89054,自開 的普票都未交增值稅和未計(jì)提 附加稅,8月和9月的稅款怎么處理呢 怎么來做分錄呢
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2017-10-18
老師好,想咨詢一下我是小規(guī)模企業(yè),去年之前結(jié)轉(zhuǎn)過來的數(shù)據(jù)未交增值稅借方余額0.04,減免稅額借方余額280,這個(gè)要是調(diào)整怎么做分錄呢,
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2019-10-09
老師,關(guān)于增值稅的分錄,我單位軟件產(chǎn)品享受即征即退,當(dāng)月一般項(xiàng)目有留抵稅額,軟件部分要交增值稅(及城建稅等),分錄該如何體現(xiàn)未交增值稅的兩部分(一般項(xiàng)目的借方留抵稅額,貸方即征即退)?
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2020-11-03
3月份發(fā)生的初次購買稅控盤和服務(wù)費(fèi)480,6月份抵扣稅控盤和服務(wù)費(fèi)480,如下圖,那第一步減免稅款轉(zhuǎn)出,第二步轉(zhuǎn)到未交增值稅,第三步抵扣。那下圖所示是第一步第二步三月份做,第三步六月份做。還是第一步三月份做,第二步,第三步六月份做呢?謝謝老師
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2019-10-05
小規(guī)模的收入 稅費(fèi)分錄怎么寫 是未交增值稅還是銷項(xiàng)稅額
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2021-10-19
認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,下個(gè)月繳稅,當(dāng)月月底需要跟銷項(xiàng)稅一樣做轉(zhuǎn)出到未交增值稅處理嗎
1/583
2020-06-09
銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候不用未交增值稅是嗎?
1/1570
2022-06-20
?像物流費(fèi),加油票有稅金的這種票還要錄進(jìn)項(xiàng)稅么。分錄是 借:管理費(fèi)46.23 未交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅2.77 貸:銀行存款
1/402
2022-12-29
一般納稅人,開票了。有一般計(jì)征有簡(jiǎn)易計(jì)征,怎么結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
1/1885
2020-02-27
老師您好我們單位補(bǔ)交以前年度的所得稅和未交增值稅后還需要網(wǎng)上改以前年度的申報(bào)表嗎
5/2683
2021-11-12
公司19年內(nèi)賬 減免稅額余額在借方 應(yīng)交城建稅在借方 應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅在借方 未交增值稅在貸方 所得稅在貸方 這都是歷史遺留問題 我現(xiàn)在想調(diào)平了 或者調(diào)到費(fèi)用里怎么調(diào)
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2020-06-01
未交增值稅貸方余額有820(金稅盤),是啥原因?怎么做賬務(wù)處理,好像有關(guān)減征稅額的問題
1/652
2017-12-12
老師,本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額部分抵扣,這樣做分錄可以嗎? 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 借:留底進(jìn)項(xiàng)稅額 未交增值稅 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額
1/1304
2020-06-03