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您好老師,房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅清算收到退稅款分錄:借 銀行存款(正數(shù)),貸 應(yīng)交稅金-土地增值稅(借方負數(shù)),對嗎 以前的分錄為計提借經(jīng)營稅金及附加-土地增值稅,貸應(yīng)交稅金-土地增值稅,交時:借應(yīng)交稅金-土地增值稅,貸銀行存款
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2024-08-02
發(fā)電權(quán)交易交增值稅還是營業(yè)稅?
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2017-06-11
這個月不交增值稅,還交附加稅嗎
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2022-02-17
以前有收入有交過稅的 交增值稅
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2017-03-23
產(chǎn)品已交價格未定如何交增值稅
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2019-08-01
借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 營業(yè)外收入-政府補助收入 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn) 第二月沖回未交增稅怎么做
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2016-06-30
樂老師!我能借應(yīng)交稅金—未交增值稅 貸營業(yè)外收入的吧
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2020-01-10
老師,應(yīng)交稅費-增值稅之前好幾年也不結(jié)轉(zhuǎn),繳稅的時候直接 借:應(yīng)交稅費-已交增值稅,現(xiàn)在應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅、銷項稅、已交稅金、減免稅金,這些科目都有好多余額,我應(yīng)該怎么平掉
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2020-01-09
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅屬于稅金及附加嗎
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2019-11-14
結(jié)轉(zhuǎn)稅額,就是借,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅297.01 貸營業(yè)外收入297.01對嗎?
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2021-08-17
老師,建筑公司本月有預(yù)繳稅金,計入了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,那期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢
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2021-01-12
借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,這是交了還是沒交的
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2019-01-03
老師您好,防偽稅控繳納280 分錄借管理費用 貸銀行(現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 貸管理費用 還是做: 借管理費用 貸銀行(現(xiàn)金) 借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(減免稅 貸營業(yè)外收入 期末借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(減免稅 哪個正確?
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2019-05-20
老師,我寫個分錄,你幫我看下為什么這樣做。借:其他應(yīng)收款—出口退稅19900,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—出口退稅19900。然后借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—出口退稅19900,貸應(yīng)交稅費—未交增值稅19900。我想問為什么出口退稅要轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方,貸方不是表示要交稅嗎
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2020-07-13
現(xiàn)代服務(wù)業(yè),銷項1000,進項500,進項稅額加計抵扣稅額50。 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1000 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額500 應(yīng)交稅額-未交增值稅500 實際繳納:借應(yīng)交稅費-未交增值稅500 貸銀行存款450 營業(yè)外收入50 是這樣做的分錄嗎?
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2022-03-26
想請問一下老師,進項稅轉(zhuǎn)出,我做的分錄對嗎?借:管理費用-福利費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
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2021-06-22
結(jié)轉(zhuǎn)減免稅到營業(yè)外收入是,1.借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(減免稅)借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(減免稅) 貸:營業(yè)外收入2.借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 這兩個方法是必須要1.這樣兩筆分錄做賬還是2這樣一筆分錄就行了
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2022-01-11
老師 新能源企業(yè),一般納稅人,用轉(zhuǎn)出未交增值稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,怎么結(jié)轉(zhuǎn)???分錄怎么做呀?
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2018-12-19
您好!小規(guī)模增值稅掛在了銷項稅額,月末結(jié)轉(zhuǎn)做了轉(zhuǎn)出未交增值稅?怎么辦?
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2019-07-23
請問:我們公司一般納稅人,12月沒有做計提增值稅(就是銷項和進項的結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里),,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),出具了本年的年度報表,到做1月份的賬時能,補上計提這筆嗎?還是怎么處理?有什么影響嗎?
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2020-01-03
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