
小規(guī)模企業(yè) 季末結(jié)免交的轉(zhuǎn)增值稅 是借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 還是 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 同時借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入?
答: 您好,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 。
應收賬款- -283800 主營業(yè)務收入 -280990.1應交稅費-應交增值稅 -2809.9 應收賬款- 283800 主營業(yè)務收入 280990.1應交稅費-應交增值稅 8429.7應交稅費-應交增值稅 5619.8 營業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅免稅處理借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入 這筆分錄之前還要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借應交稅費應交增值稅貸應交稅費未交增值稅借應交增值稅未交增值稅貸營業(yè)外收入為啥沒有一般納稅人的減免稅款是以上分錄嗎
答: 可以不用 直接銷項結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入


含糊的春天 追問
2021-08-17 15:54
王老師1 解答
2021-08-17 15:57
含糊的春天 追問
2021-08-17 16:18
含糊的春天 追問
2021-08-17 16:18
王老師1 解答
2021-08-17 16:27
含糊的春天 追問
2021-08-17 16:41
王老師1 解答
2021-08-17 16:47