老師,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅之前好幾年也不結(jié)轉(zhuǎn),繳稅的時候直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅、銷項稅、已交稅金、減免稅金,這些科目都有好多余額,我應(yīng)該怎么平掉
Esther
于2020-01-09 10:50 發(fā)布 ??1391次瀏覽
- 送心意
宸宸老師
職稱: 注冊會計師
2020-01-09 10:51
您好,三級科目下的金額,全部轉(zhuǎn)到 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”
再結(jié)轉(zhuǎn)到 “應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”
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您好,三級科目下的金額,全部轉(zhuǎn)到 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”
再結(jié)轉(zhuǎn)到 “應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”
2020-01-09 10:51:07

您好
請問是否需要繳納增值稅
2019-08-05 10:37:03

你好,增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額—進(jìn)項稅額
2020-06-11 15:56:02

你好
是延期繳納
這個月認(rèn)證了抵扣是嗎
進(jìn)項100
銷項150
上個月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅專出未交增值稅50
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅50
這個月多認(rèn)證,抵扣上個月,
進(jìn)項150
銷項100
不需要做賬務(wù)處理
多余的50抵扣上就可以
2022-07-08 07:30:56

老師你看一下
2019-01-15 10:52:58
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