假如月末有已交增值稅稅金100,進(jìn)項(xiàng)稅額80,銷項(xiàng)稅額200,那么月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷) 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 20同時(shí):應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 20是這樣嗎?
晶鑫(文)
于2018-07-23 22:13 發(fā)布 ??1070次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2018-07-23 22:13
這個(gè)已交增值 稅與本月的有關(guān)嗎?就是工程施工企業(yè)存在按項(xiàng)目預(yù)交的稅款
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2018-07-23 22:13:58

你好,工作中一般用第二種,第一種的第一筆年末一次性轉(zhuǎn)就可以了
2017-01-25 11:11:05

你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20
借:就?稅費(fèi)-未交增值稅 20
貸:銀行存款 20
只需要做這兩筆分錄
2017-06-01 21:19:42

結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100 就行了
2022-03-25 22:27:04
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