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預繳工程款的稅金,是記“應交稅金-應交增值稅-已交稅金”嗎?
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2018-05-07
2020年應交稅費未交增值稅,已交,又把這部分做到營業(yè)外收入里面,跨年了該怎么調賬
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2021-03-25
掛靠我們單位,在我們單位開票后,他們去稅務局交了稅款,應該計入應交稅費-應交增值稅(已交稅金)還是應交稅費-預交增值稅
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2018-01-23
業(yè)務處理題:2018年5月1日,甲公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000萬元,增值稅稅額為32000元,支付安裝費并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費40000元,稅率10%,增值稅稅額4000元。 甲公司為增值稅一般納稅人,請編制購入資產、支付安裝費以及資產安裝完工交付使用的三筆會計分錄。
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2020-03-19
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。本年7月,我甲企業(yè)銷售給乙企業(yè)一批貨物,增值稅專用發(fā)票上注明的不含增值稅銷售額為5萬元,適用稅率13%,同時向購買方收取包裝物租金1330元。本年7月,甲企業(yè)購進貨物,增值稅專用發(fā)票上注明并按規(guī)定可以抵扣的稅款為3685.6元。要求:計算甲企業(yè)當期的銷項稅額應交納增的值稅稅額。
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2022-03-15
老師,您好!我是一家裝飾公司會計,我公司在外地一般計稅的工程,需要開外經證到工程所在地預交2%的增值稅,請問這稅額是計入“應交增值稅/已交稅金”還是計入”應交稅費/預交增值稅”啊
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2018-05-24
轉讓該交易性金融資產應交增值稅= (26-21)/(1+6%)x6% =0.28 (萬元)。 請問老師這個(1+6%)這個1代表什么?我算不出結果是0.28
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2019-12-09
老師新接手公司的帳,發(fā)現前會計填報4月份增值稅申報表時把9%稅率的銷售額填入13%了,導致多記增值稅實際繳納多交增值稅656的增值稅,5月做賬將多交的增值稅計入“應交稅金-轉出多交增值稅”,我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報表填在哪里?6月份沒有進項和銷項發(fā)生,那我還能在6月調整嗎?還是需在有進項和銷項發(fā)生額的月份再調整這筆多交的稅款?
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2019-07-13
稅控設備減免稅款分錄1.借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸管理費用這就是最后一步分錄了吧?不需要再把減免稅款轉到應交稅費-未交增值稅了吧?2.增值稅申報表有減免稅款這一欄,對嗎?
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2017-06-15
老師:這是我們2015年應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)的明細賬,一直掛著28987.18的貸方余額,請問這個我現在應該怎么處理呢?
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2016-05-13
借:轉出未交增值稅,這是交了還是沒交的
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2019-01-03
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年4月出租汽車,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額50萬元;提供汽車車身廣告位,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額60萬元;出租上月新購置房屋,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額100萬元。該企業(yè)當月應計算銷項稅額為多少
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2020-05-06
某食品廠為增值稅一股納稅人,2020 年1月購入一批原材料、增值稅有用發(fā)票上注明金額為5 萬元。注明0.6萬元,取得含稅銷售額為 20萬元,該廠本月應納多少增值稅?
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2021-04-24
從公司購入甲材料3000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的買價為61000元,增值稅額103
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2015-12-20
增值稅副表三服務,不動產扣除明細是什么意思,填數的話影響增值稅金額嗎
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2019-10-21
購入一臺不需要安裝的設備,取得的增值稅發(fā)票上注明的設備價款為5500000 增值
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2021-06-30
您好想問您下關于貨運代理免征增值稅,不太明白國際貨運免征增值稅這塊
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2019-07-09
老師:進項稅不是說月末不用結轉,但合作單位有轉出,求解這么做分錄可以嗎?為什么要這么做?借:應交稅金/增值稅/銷項稅額636427.06元貸:應交稅金/增值稅/進項稅額252897.01元 應交稅金/應交增值稅/轉出未交增值稅383530.05
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2016-09-27
老師 你好 小規(guī)模納稅人的應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅有借方余額是怎么形成的啊?
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2021-12-31
上月進項稅額是10萬,銷項稅額是6萬,做了一筆:借:應交稅金-未交增值稅 4萬  貸:應交稅金-應交增值稅(轉出多交增值稅) 4萬本月進項稅額是2萬,銷項稅額是7萬,如何操作?
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2019-04-01