請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司,第一年前面幾個(gè)月都是零申報(bào),但是 問(wèn)
你好是的,是需要做賬報(bào)稅。 答
老師,選項(xiàng)A為什么是正確的? 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
書上說(shuō):以物易物的易貨合同,計(jì)稅依據(jù)是合同所載的 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,24年多提計(jì)了工資,25年發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:之前的同事在 問(wèn)
是的,就是那樣做就行 答
老師,您好,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅的工資薪酬,申報(bào)個(gè)稅 問(wèn)
企業(yè)所得稅工資薪酬申報(bào)第一行填 “應(yīng)付職工薪酬” 科目貸方累計(jì)總額,含工資、社保、醫(yī)療、教育經(jīng)費(fèi)等。 誤差調(diào)整:先核對(duì)明細(xì),需繳個(gè)稅的福利(如飯?zhí)酶@┭a(bǔ)報(bào)個(gè)稅;免個(gè)稅的(如合規(guī)出差誤餐費(fèi))正常入賬,確保稅會(huì)數(shù)據(jù)匹配。 答

某企業(yè)一般納稅人購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明銷售額為150000元,本月用該批原材料的20%向企業(yè)投資,原材料加價(jià)10%后作為不含稅的銷售額,月底企業(yè)職工食堂裝修領(lǐng)用該批原材料的10%,月底需要繳納的增值額為
答: 您好,計(jì)算過(guò)程如下 進(jìn)項(xiàng)稅額150000*1.1*20%*0.13 銷項(xiàng)稅額150000*0.13*(1-10%)
某食品廠為增值稅一股納稅人,2020 年1月購(gòu)入一批原材料、增值稅有用發(fā)票上注明金額為5 萬(wàn)元。注明0.6萬(wàn)元,取得含稅銷售額為 20萬(wàn)元,該廠本月應(yīng)納多少增值稅?
答: 你好,這里的0.6萬(wàn)是什么支出呢?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人購(gòu)入原材料,取得增值稅專用發(fā)票,增值稅額計(jì)入原材料入庫(kù)成本嗎?謝謝。
答: 計(jì)入成本吧







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


