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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-03-15 10:43

你好需要計(jì)算做好了給你

暖暖老師 解答

2022-03-15 10:44

計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額50000*13%+1330/1.13*0.13=6653.01
可以抵扣的稅款為3685.6元。
應(yīng)交納增的值稅稅額6653.01-3685.60

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專票上的稅額,是以該發(fā)票所載金額為基礎(chǔ)計(jì)算出來(lái)的銷項(xiàng)稅額。如果本月只有此張發(fā)票的話,那么該發(fā)票的稅額就是當(dāng)月確認(rèn)的應(yīng)交銷項(xiàng)稅額。
2018-08-31 13:30:56
你好,計(jì)算該商場(chǎng)本月應(yīng)納增值稅額=39000-19500=19500
2020-07-09 17:03:27
您好,應(yīng)納增值稅是3.9-1.95=1.95
2021-04-17 15:41:10
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
2022-02-16 13:37:14
銷售貨物開具增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票計(jì)算銷項(xiàng)稅有區(qū)別嗎? 沒有
2020-07-13 21:46:19
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