
老師好,我們是一般納稅人,銷售貨物給別人開增值稅專用發(fā)票,那個(gè)增值稅專用發(fā)票上的最后一欄的稅額,是不是應(yīng)交的銷項(xiàng)稅額呢?
答: 專票上的稅額,是以該發(fā)票所載金額為基礎(chǔ)計(jì)算出來(lái)的銷項(xiàng)稅額。如果本月只有此張發(fā)票的話,那么該發(fā)票的稅額就是當(dāng)月確認(rèn)的應(yīng)交銷項(xiàng)稅額。
某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,增值適用稅率為13%,2020年1月開出增值稅專用發(fā)票銷售額30萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅額3.9萬(wàn),外購(gòu)商品取得增值稅專用發(fā)票15萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額1.95萬(wàn),要求計(jì)算該商場(chǎng)本月應(yīng)納增值稅額
答: 你好,計(jì)算該商場(chǎng)本月應(yīng)納增值稅額=39000-19500=19500
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅一般納稅人公司,銷售收入為普票,銷項(xiàng)稅也是用進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票抵扣后差額交稅嗎?
答: 你好,對(duì)的是的,是這么做的。
一般納稅人銷售的時(shí)候,不管是開具增值稅專用發(fā)票或者增值稅他都有這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額是嗎
老師好!我們公司小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在季報(bào)增值稅,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額是填專用發(fā)票銷售額,還是專用發(fā)票和普通發(fā)票的銷售額合計(jì)?
一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額,可以不可以抵扣一般納稅人開出的普通發(fā)票的銷項(xiàng)稅額
增值稅納稅申報(bào)表附表一的開具增值稅專用發(fā)票和開具其他發(fā)票的銷售額和應(yīng)納銷項(xiàng)稅額怎么求


暖暖老師 解答
2022-03-15 10:44