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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-30 15:33

你好,普通發(fā)票的銷售必須做銷項(xiàng)稅額的
銷項(xiàng)可能是普通發(fā)票,專用發(fā)票,兩種都是計(jì)入銷項(xiàng)稅額的

yf 追問(wèn)

2017-09-30 15:39

如果是小規(guī)模企業(yè),普通發(fā)票也可以做銷項(xiàng)?可以用銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)計(jì)算增值稅?

鄒老師 解答

2017-09-30 15:41

你好,不需要的,小規(guī)模只有應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,沒(méi)有三級(jí)科目
根據(jù)收入*3%計(jì)算,而不是銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額

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你好,普通發(fā)票的銷售必須做銷項(xiàng)稅額的 銷項(xiàng)可能是普通發(fā)票,專用發(fā)票,兩種都是計(jì)入銷項(xiàng)稅額的
2017-09-30 15:33:15
你好,是的,一般納稅人對(duì)外開具發(fā)票都會(huì)涉及銷項(xiàng)稅額的
2020-05-19 08:52:24
您好,開出的可以的,收到的不能進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng)的。
2017-03-16 18:15:21
1.銷項(xiàng)發(fā)票是增值稅普通發(fā)票,稅率是 13%,產(chǎn)生的稅額作為銷項(xiàng)稅額。雖然開具的是增值稅普通發(fā)票,但只要業(yè)務(wù)屬于增值稅應(yīng)稅范圍,按照規(guī)定稅率計(jì)算的稅額就是銷項(xiàng)稅額。 2.取得增值稅普通發(fā)票,稅率是 13%,稅額通常不可以進(jìn)行抵扣。一般情況下,只有取得增值稅專用發(fā)票,且符合抵扣條件的稅額才能進(jìn)行抵扣。 3.增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的主要區(qū)別在于:抵扣功能:增值稅專用發(fā)票的稅額可以用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,而增值稅普通發(fā)票的稅額不能抵扣。開具要求:增值稅專用發(fā)票的開具要求更嚴(yán)格,需要購(gòu)買方提供詳細(xì)的信息,如名稱、納稅人識(shí)別號(hào)、地址電話、開戶行及賬號(hào)等;增值稅普通發(fā)票的開具要求相對(duì)較寬松。管理和監(jiān)管:增值稅專用發(fā)票的管理和監(jiān)管更嚴(yán)格,涉及到抄報(bào)稅、認(rèn)證等環(huán)節(jié);增值稅普通發(fā)票相對(duì)簡(jiǎn)單。 在進(jìn)銷核算方面: 購(gòu)進(jìn)貨物或服務(wù)取得增值稅專用發(fā)票時(shí),將不含稅金額計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用,稅額計(jì)入 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”。 銷售貨物或服務(wù)開具增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票時(shí),將不含稅銷售額計(jì)入 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入” 等科目,稅額計(jì)入 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”。
2024-08-22 10:01:57
你好,賬務(wù)處理是一樣的,銷項(xiàng)取得了進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票都是可以抵扣的
2018-04-03 17:16:40
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