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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-09-27 17:32

老師:您說的這分錄對方也做了,我是納悶合作單位為什么要多做上面提問的分錄。這有什么依據(jù)嗎

林海華 追問

2016-09-27 17:36

合作單位問我們月末未有留抵的進項稅額,為什么進項稅額月未有余額

鄒老師 解答

2016-09-27 17:28

你好,不是這樣的
根據(jù)增值稅的應(yīng)納稅額
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
月初扣繳  借;應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2016-09-27 17:35

其實上面的處理是錯誤的,沒有這種做法的
沒有把進項銷項沖銷,然后差額計入轉(zhuǎn)出未交增值稅的

鄒老師 解答

2016-09-27 17:37

有余額是正常的,不是所有的科目余額結(jié)平了就代表賬務(wù)處理也就正確了

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你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
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