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送心意

吳少琴老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-04-01 11:56

借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1 貸應(yīng)交稅金-未交增值稅 1 
上月分錄屬于錯(cuò)誤分錄,需要紅字沖減

okcana 追問(wèn)

2019-04-01 12:14

可是年底了應(yīng)交稅費(fèi)為借方余額,不是應(yīng)該要結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?

吳少琴老師 解答

2019-04-01 12:45

月末做我上面那個(gè)分錄,年底是要結(jié)轉(zhuǎn)

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你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再?gòu)奈唇辉鲋刀愞D(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好!是的,思路是對(duì)的
2022-03-25 21:34:22
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