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報(bào)稅系統(tǒng)里少的一分借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未見增值稅袋應(yīng)交稅費(fèi)未見增值稅 營業(yè)外收入 這樣做對(duì)嗎?是報(bào)稅系統(tǒng)里少一分
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2017-12-01
老師,小規(guī)模納稅人開專用發(fā)票需要交納增值稅嗎?如果交納增值稅是否還需要繳納附加稅?需要交納的增值稅附加稅有那些?
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2019-10-17
建筑業(yè)快報(bào)里的實(shí)繳稅金和w應(yīng)交增值稅各指什么???實(shí)繳稅金=應(yīng)交增值稅?稅金及附加嗎?應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)額s?進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
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2018-07-30
交增值稅入,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎? 附加稅上期12月有計(jì)提,這個(gè)增值稅有計(jì)提嗎?我做賬時(shí)出現(xiàn)紅字?老師幫我看看怎么回事?
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2020-02-09
應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目,怎么去核對(duì)金蝶系統(tǒng)和實(shí)際情況的數(shù)據(jù),比如金蝶里的銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),待認(rèn)證,已交,未交等科目的數(shù)據(jù)要跟實(shí)際哪些數(shù)相等?
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2018-03-26
1)稅控盤的全額抵減 除了做借 管理 貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)交稅費(fèi)-稅額抵減 貸 管理 是不是還要做借 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅金-稅額抵減 應(yīng)交稅金-未交增值稅2) 稅盤專票需要認(rèn)證嗎
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2017-12-06
小規(guī)模金稅盤及服務(wù)費(fèi)抵扣稅款820元。軟件是否要增加 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-抵免稅款。它和 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅科目是否能自動(dòng)相抵
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2017-10-06
老師:我想問一下,那些在稅局代開專票的 當(dāng)月不超10萬是交增值稅和城建 稅的,那個(gè)增值稅可以入應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-已交稅費(fèi) 然后城建稅呢,需要當(dāng)月就計(jì)提嗎?還是等季度的時(shí)候再補(bǔ)計(jì)提。
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2019-06-18
我想咨詢一下,當(dāng)時(shí)做賬時(shí),銷項(xiàng)稅入的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,結(jié)果交稅后,沒有做到銷項(xiàng)稅里,做進(jìn)了已交稅金里,期末我需要把已交稅金里的金額轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅里嗎?
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2020-12-06
預(yù)繳工程款的稅金,是記“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金”嗎?
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2018-05-07
掛靠我們單位,在我們單位開票后,他們?nèi)ザ悇?wù)局交了稅款,應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)還是應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
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2018-01-23
2020年應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,已交,又把這部分做到營業(yè)外收入里面,跨年了該怎么調(diào)賬
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2021-03-25
老師:這是我們2015年應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)的明細(xì)賬,一直掛著28987.18的貸方余額,請問這個(gè)我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
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2016-05-13
老師新接手公司的帳,發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)填報(bào)4月份增值稅申報(bào)表時(shí)把9%稅率的銷售額填入13%了,導(dǎo)致多記增值稅實(shí)際繳納多交增值稅656的增值稅,5月做賬將多交的增值稅計(jì)入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”,我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報(bào)表填在哪里?6月份沒有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生,那我還能在6月調(diào)整嗎?還是需在有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款?
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2019-07-13
稅控設(shè)備減免稅款分錄1.借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用這就是最后一步分錄了吧?不需要再把減免稅款轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了吧?2.增值稅申報(bào)表有減免稅款這一欄,對(duì)嗎?
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2017-06-15
請問買方增值稅發(fā)票丟失,出賣方需要請主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》的目的是什么,是為了證明出賣方已經(jīng)繳納了增值稅嗎?
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2023-03-24
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。本年7月,我甲企業(yè)銷售給乙企業(yè)一批貨物,增值稅專用發(fā)票上注明的不含增值稅銷售額為5萬元,適用稅率13%,同時(shí)向購買方收取包裝物租金1330元。本年7月,甲企業(yè)購進(jìn)貨物,增值稅專用發(fā)票上注明并按規(guī)定可以抵扣的稅款為3685.6元。要求:計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額應(yīng)交納增的值稅稅額。
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2022-03-15
業(yè)務(wù)處理題:2018年5月1日,甲公司用銀行存款購入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000萬元,增值稅稅額為32000元,支付安裝費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)40000元,稅率10%,增值稅稅額4000元。 甲公司為增值稅一般納稅人,請編制購入資產(chǎn)、支付安裝費(fèi)以及資產(chǎn)安裝完工交付使用的三筆會(huì)計(jì)分錄。
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2020-03-19
老師,您好!我是一家裝飾公司會(huì)計(jì),我公司在外地一般計(jì)稅的工程,需要開外經(jīng)證到工程所在地預(yù)交2%的增值稅,請問這稅額是計(jì)入“應(yīng)交增值稅/已交稅金”還是計(jì)入”應(yīng)交稅費(fèi)/預(yù)交增值稅”啊
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2018-05-24
轉(zhuǎn)讓該交易性金融資產(chǎn)應(yīng)交增值稅= (26-21)/(1+6%)x6% =0.28 (萬元)。 請問老師這個(gè)(1+6%)這個(gè)1代表什么?我算不出結(jié)果是0.28
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2019-12-09
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