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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-12-06 11:57

你是小規(guī)模還是一般納稅人? 
全額抵扣的專票不需要認(rèn)證。

卜妮 追問

2017-12-06 13:02

嗯 謝謝 我們是一般納稅人

方老師 解答

2017-12-07 09:43

一般納稅人借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金或銀行存款 
抵減時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)—增—減免稅費(fèi)貸管理費(fèi)用

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應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個(gè)過度科目,不用他也可以,我平時(shí)沒用。金稅盤處理如下 購買時(shí)借管理費(fèi)貸銀存 抵扣時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 如果解答了你的疑問請(qǐng)給老師五星好評(píng)謝謝
2018-10-12 20:24:55
您好,是的,稅控盤維護(hù)費(fèi)抵減,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,貸, 營業(yè)外收入,是不對(duì)的。應(yīng)該不用再結(jié)轉(zhuǎn)了。
2018-01-11 10:11:21
借未交增值稅,345.43-280 貸銀行,
2020-03-20 17:11:37
這個(gè)分錄是要結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-01-04 16:16:43
你好, 如果是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,是對(duì)的。
2020-07-13 15:58:48
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