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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-02-09 14:42

您好,附加稅有計提,但是您應(yīng)交未交的增值稅有沒有結(jié)轉(zhuǎn),這筆分錄借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費--未交增值稅

小王 追問

2020-02-09 14:51

上期有筆轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額
負(fù)749.32,1月銀行交增值稅2676.6
怎么做分錄?

小王 追問

2020-02-09 15:05

文老師 解答

2020-02-09 15:25

那是不是轉(zhuǎn)的金額不正確

小王 追問

2020-02-10 14:37

749.32是2019年末的賬上的,我是2020年接手的,賬本上是顯示:
轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額 負(fù)749.32,
這個負(fù)是是留抵的意思嗎?
我現(xiàn)在申報增值稅填表用不用考慮這個貸方負(fù)數(shù)

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對的,最好增值稅和附加分開
2019-01-09 09:35:06
你好 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—增值稅 借:應(yīng)交稅金—增值稅 貸:銀行存款 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金—城建稅 借:應(yīng)交稅金—城建稅 貸:銀行存款
2019-08-05 14:56:40
您好!大體上是這樣。不過 計提稅金及附加是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等 支付的時候,借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等 貸 銀行存款
2017-03-17 16:30:03
你好,是第一個分錄是正確的。
2018-01-04 16:48:41
您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 后面那個是計入稅金及附加。
2017-04-18 16:51:49
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