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老師, 這個(gè)要交增值稅嗎
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2020-09-25
地下室增值稅要交多少
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2015-12-19
買車,個(gè)人不交增值稅吧
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2022-06-03
補(bǔ)交增值稅要先計(jì)提嗎?
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2018-12-27
當(dāng)有一張海關(guān)進(jìn)口增值稅的票,票值很大,大約61000元,然后4月份做了認(rèn)證后,我們抵扣了3100元,這樣我們還有57900元的稅額,這個(gè)稅額就叫留抵稅額嗎?而且由于進(jìn)口增值稅的票進(jìn)項(xiàng)太大,我們認(rèn)證之后可以無(wú)期限抵扣嗎,而且我們估計(jì)要抵扣好幾個(gè)月,那么分錄要怎么寫才正確。 當(dāng)進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)57900 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交稅費(fèi))61000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 57900 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交稅費(fèi))57900 那么我們這個(gè)57900可以用于下個(gè)月抵扣,就是算留抵稅額嗎?
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2023-05-05
老師。因?yàn)槎惪卦O(shè)備的380元全額抵扣,我做了分錄 借:未交增值稅380 貸:應(yīng)交稅金-減免稅額 380 然后我接著做計(jì)提本月增值稅的時(shí)候 借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅的時(shí)候 這個(gè)數(shù)值 是銷-進(jìn)-380 后計(jì)提的數(shù),還是說(shuō),就直接計(jì)提銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的數(shù)
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2016-01-06
轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方,月底進(jìn)銷發(fā)票認(rèn)證少了,交了100元稅怎么做分錄
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2017-07-28
本期進(jìn)項(xiàng)4766.97 銷項(xiàng)4494.1 造成留抵稅額272.87元 我轉(zhuǎn)出未交增值稅的憑證分錄這樣做對(duì)嗎?
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2017-09-12
老師您好,20年12月底有一筆計(jì)提增值稅及附加的分錄寫錯(cuò)了(寫成借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出),現(xiàn)在是21年跨年了,請(qǐng)問(wèn)怎么更正?期待您的解答
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2021-02-17
老師,一般納稅人企業(yè)增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大,具體分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng) 余額貸什么呢?摘要是寫“結(jié)轉(zhuǎn)增值稅”嗎?謝謝!急急急
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2019-05-06
老師:轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)金額是不是本期銷項(xiàng)稅額減上期留底再減本期進(jìn)項(xiàng)稅額,對(duì)嗎?
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2021-05-04
老師請(qǐng)問(wèn)下我本月已做賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月不想勾選抵扣,我做在:應(yīng)交稅金_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是科目余額表上,應(yīng)交稅費(fèi)借方包含了,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和本月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,減銷項(xiàng)稅額,余額跟我增值稅申報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)的余額就對(duì)不上了,我怎么處理呢
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2021-03-01
跨年紅沖的收入,除了紅沖收入,另外一筆增值稅減免,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入,這筆要紅沖嗎
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2020-04-13
請(qǐng)問(wèn):防偽稅控服務(wù)費(fèi)可不可以直接走應(yīng)交稅金--減免稅。即借-應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-減免增值稅,貸-現(xiàn)金存款
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2019-07-16
(1)1 日,購(gòu)買 A 材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為 16 000 元,增值稅稅額為 2 080 元,另支付材料運(yùn)輸費(fèi) 1 000 元,增值稅稅額為 90 元,已取得增值稅專用發(fā)票。上述款項(xiàng)均以銀行存款轉(zhuǎn)賬付訖,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。關(guān)于丁公司購(gòu)入 A 材料相關(guān)科目的會(huì)計(jì)處理結(jié)果正確的 A.借:原材料 17 000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2 170貸:銀行存款 19 170 B.借:原材料 17 000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2 080貸:銀行存款 19 080 C.借:原材料 19 080貸:銀行存款 19 080 D.借:原材料 19 170貸:銀行存款
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2021-04-14
減免增值稅的賬務(wù)處理。對(duì)于當(dāng)期直接減免的增值稅,借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記損益類相關(guān)科目。 這個(gè)減免稅款是三級(jí)明細(xì)科目?
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2019-06-17
本月發(fā)生銷項(xiàng)稅額110000,進(jìn)項(xiàng)100000,稅控盤有個(gè)減免280,那轉(zhuǎn)出未交增值稅是要減掉280,應(yīng)該是9720嗎
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2019-11-07
一般納稅人當(dāng)月收到的增值稅發(fā)票當(dāng)月沒有認(rèn)證,能不能直接記到 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行 這樣子?發(fā)票已經(jīng)收到,但是沒有進(jìn)行認(rèn)證的增值稅發(fā)票
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2021-02-04
老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,公司以前的會(huì)計(jì)增值稅的進(jìn)銷項(xiàng)月底沒有結(jié)轉(zhuǎn),記得是銷項(xiàng)稅額下邊。我覺得那樣不清楚,現(xiàn)在想著把進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目。第二個(gè)月能直接增加科目使用嗎?
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2021-08-09
請(qǐng)問(wèn)我這家賬前任會(huì)計(jì)經(jīng)常把應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入去干什么?
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2021-01-07