老師您好,20年12月底有一筆計(jì)提增值稅及附加的分錄寫(xiě)錯(cuò)了(寫(xiě)成借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出),現(xiàn)在是21年跨年了,請(qǐng)問(wèn)怎么更正?期待您的解答
葉子
于2021-02-17 00:23 發(fā)布 ??609次瀏覽
- 送心意
萱萱老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師
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1、每月將當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;
2、然后結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷(xiāo)差額):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
3、交稅時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2019-01-03 11:38:08

你好!其實(shí)你這個(gè)本身不對(duì),如果你當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-11-11 15:28:31

要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再?gòu)奈唇辉鲋刀愞D(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

你好 是的,有交稅才需要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-03-06 15:26:26

你好,分錄對(duì)的。
2020-04-16 15:02:29
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