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每個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn),除了結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅之外,借:本年利潤 貸:費(fèi)用,借:收入 貸:本年利潤,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)之后,還要不要做借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 這一步呢?另外所得稅費(fèi)用完結(jié)轉(zhuǎn)嗎?在未分配利潤后面再結(jié)轉(zhuǎn)?
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2021-05-20
民非學(xué)校收入需要繳增值稅嗎,例如,收入2萬,借銀行存款2萬貸提供服務(wù)收入2萬,還是借銀行存款2萬貸提供服務(wù)收入19417.48應(yīng)交稅金-未交增值稅582.52元,季度不超30萬,再把未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到其他收入呢
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2019-05-16
民非學(xué)校收入需要繳增值稅嗎,例如,收入2萬,借銀行存款2萬貸提供服務(wù)收入2萬,還是借銀行存款2萬貸提供服務(wù)收入19417.48應(yīng)交稅金-未交增值稅582.52元,季度不超30萬,再把未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到其他收入呢,謝謝
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2019-05-16
小規(guī)模納稅人仍是一季主營收入大于九萬按3%交增值稅嗎未達(dá)就不交?
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2018-10-16
年末應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額,年結(jié)是軟件是否要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-01-16
未開發(fā)票銷售 已收到貨款 怎么做分錄?之前分錄是做按未開票銷售 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入。 應(yīng)交稅金-未交增值稅
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2019-10-02
本期銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底=9472.48但是設(shè)計(jì)金稅盤全額抵減1050,本期應(yīng)交的增值稅是8422.48,那么我用作計(jì)提稅金這個(gè)分錄嗎就是借:應(yīng)交增值是—轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:稅金及附加 8422.48*0.1 貸:城建稅 8422.48*0.07貸:教育費(fèi)附加 8422.48*0.03 地方教育費(fèi)附加 8422.48*0.02
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2017-06-07
1-11月是小規(guī)模納稅人,登記明細(xì)賬的時(shí)候只設(shè)置了一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅12月轉(zhuǎn)為一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅等科目,在登記明細(xì)賬的時(shí)候要一個(gè)一個(gè)的分開登記嗎,好是可以都去登記在一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)總科目里面
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2019-02-21
去年12月多抵扣進(jìn)賬稅,導(dǎo)致有一部分稅額留抵,轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí),記在了“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”的貸方,是不是方向錯(cuò)了,請(qǐng)問如何在今年做賬目調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄是怎么做?
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2018-04-09
老師,如下記賬可以嗎? 在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”下增設(shè)“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)。 1、未抵扣時(shí) 借:原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)付賬款、銀行存款級(jí)科目 2、認(rèn)證抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅) 3、確認(rèn)不能抵扣時(shí) 借:原材料、主營業(yè)務(wù)成本等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅) 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 應(yīng)
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2016-09-29
老師,小規(guī)模納稅人增值稅年末未交的稅不用結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?比如12月末的增值稅是不是資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)那欄就會(huì)有金額是嗎,是不是只一般納稅人未交稅金才結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-04-22
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目有余額,但是稅款已經(jīng)繳納,要怎么平賬呢
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2019-02-26
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,在借方有余額,是說明下個(gè)月還可以抵的對(duì)吧
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2023-04-21
房地產(chǎn)企業(yè)銷售已完工未進(jìn)行土增清算的房產(chǎn),現(xiàn)不用預(yù)交增值稅了,本月抵減后也不用交增值稅,土地增值稅預(yù)征為(預(yù)收款-應(yīng)預(yù)交的增值稅)*預(yù)征率。如果本月收款50萬元,應(yīng)預(yù)征的士地增值稅為(50萬-0)*0.015的結(jié)果嗎?謝謝!
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2022-04-07
我問下 用友上面的 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在借方 表示有留抵 這個(gè)金額應(yīng)該跟申報(bào)表上的留抵金額一致吧
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2018-05-03
老師我是物業(yè)公司,我們物業(yè)收入上的增值稅,應(yīng)該入應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額還是銷項(xiàng)稅額啊,還是入未交增值稅啊
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2016-08-07
老師,我進(jìn)項(xiàng)稅44020,銷項(xiàng)稅43030.44,中間由于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未到,交了8201.7的增值稅,為什么我資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)
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2024-10-15
老師,我增值稅納稅申報(bào)表,期初未交稅額150,請(qǐng)問這個(gè)是怎么回事啊,這是我1,2月分增值稅應(yīng)納稅額,我已經(jīng)交了啊?
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2020-04-30
就是,我結(jié)轉(zhuǎn)了銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,:借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 實(shí)際付的時(shí)候: 借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸:銀行存款 其余科目都平了我的增值稅進(jìn)項(xiàng)留底還有7000多我做了繳納稅款這個(gè)分錄后,為什么應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)總科目底下就把我交的稅款1000多加上了7000多留底合計(jì)8000多但是我留底只有7000多這個(gè)怎么回事
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2021-09-14
房地產(chǎn)企業(yè)銷售已完工未進(jìn)行土增清算的房產(chǎn),現(xiàn)不用預(yù)交增值稅了,本月抵減后也不用交增值稅,土地增值稅預(yù)征為(預(yù)收款-應(yīng)預(yù)交的增值稅)*預(yù)征率。如果本月收款50萬元,應(yīng)預(yù)征的士地增值稅為(50萬-0)*0.015的結(jié)果嗎?謝謝!
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2023-03-15