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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-16 13:47

您好 
年末應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額   年末軟件是要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)

sharon 追問

2019-01-16 13:50

具體分錄是?

bamboo老師 解答

2019-01-16 13:56

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 
交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 
就是應(yīng)交增值稅下的三級科目借方轉(zhuǎn)入貸方 貸方轉(zhuǎn)入借方

sharon 追問

2019-01-16 14:48

其他沒余額呀,就未交增值稅借方余額,分錄是?

bamboo老師 解答

2019-01-16 14:49

您沒有進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)? 
您未交增值稅根據(jù)什么交的?

sharon 追問

2019-01-16 15:27

我每月都結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方說明有留底呀,月末不用做賬,我的問題是年末怎么辦?

bamboo老師 解答

2019-01-16 15:32

一般月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
上交 
借:應(yīng)交增值稅—未交增值稅 
貸:銀行存款 
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)不做賬務(wù)處理 
請問您每個月分錄怎么寫的

sharon 追問

2019-01-16 15:45

老師,你看下,我是有留底呀,怎么是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)呢,而且我問是年末怎么處理?

bamboo老師 解答

2019-01-16 15:49

有留底的話 不用做賬務(wù)處理 結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)抵扣  
您前面說的 年末應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額  一般像我上面那樣寫分錄的話 是會有余額的 您后來說您每月結(jié)轉(zhuǎn)了 如果您每月結(jié)轉(zhuǎn)了 現(xiàn)在有留底 不用處理 等下期繼續(xù)抵扣了 就平了

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具體分錄是?
2019-01-16 13:50:41
進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-04-06 14:52:03
轉(zhuǎn)出未交增值稅期末是要結(jié)平的
2019-01-04 11:31:35
你好,可以不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2019-01-04 11:32:49
您好,這個是不需要轉(zhuǎn)的。
2023-03-13 10:10:05
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