
我問下 用友上面的 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在借方 表示有留抵 這個金額應(yīng)該跟申報表上的留抵金額一致吧
答: 你好!應(yīng)該一致
用友上面的 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在借方 表示有留抵 這個金額應(yīng)該跟申報表上的留抵金額不一致 ,今年期初就對不上也是相差這個數(shù),可以想辦法調(diào)回來嗎
答: 差額是怎么產(chǎn)生的?如果是四舍五入造成的好調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方表示金額是不是就代表增值稅申報表上的期末留底稅額?他兩個金額應(yīng)該一直是嗎?
答: 對這個肯定就是一直有的。


會計 追問
2018-05-03 15:38
QQ老師 解答
2018-05-03 15:43