老師,我是商貿(mào)企業(yè),現(xiàn)買現(xiàn)賣的。不存在庫存。但是 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
請問一下原材料暫估入庫的數(shù)量與單價及金額。有 問
你好,是的,是要計算的了。 答
關(guān)于補(bǔ)稅點(diǎn)問題,合同金額為958464元,6%專票,稅額為5 問
你好,這個含稅價還是開958464是嗎 答
電鉆維修換馬達(dá)140元記入什么科目 問
這個直接做費(fèi)用就行,如果是車間的制造費(fèi)用維修費(fèi) 答
老師,請問今年3月的社保做賬時已經(jīng)做成現(xiàn)金繳款了 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師,應(yīng)交增值稅余額:11089.47 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 11089.47 轉(zhuǎn)出未交增值稅借貸方各等級一筆11089.47 未交增值稅登記一筆 11089.47 ,那么老師余額就不對了,余額怎么填列
答: <p>期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 11089.47</p><p>月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 11089.47</p>
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,有余額需要結(jié)轉(zhuǎn)么?月末的時候不是要把應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的數(shù)額一直在增加?
答: 一、“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目有余額的當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增增值稅”科目。 二、是“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的余額是不停的變化
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 分錄1 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅分錄2 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅一般結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就用分錄1就可以了? 分錄2是進(jìn)項(xiàng)稅額有留底稅額借方余額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有貸方余額的情況下?
答: 學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。


shmilyxin030701 追問
2021-11-24 15:55
shmilyxin030701 追問
2021-11-24 15:55
鄒老師 解答
2021-11-24 15:57