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送心意

老王老師

職稱,中級會計師

2018-05-07 19:17

您好,不對的,應該是借;應交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,15002.52

我們 追問

2018-05-07 19:20

老師結轉之后變成這樣了

老王老師 解答

2018-05-07 19:25

您好,再做一步,借;應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,15002.52,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,15002.52。

我們 追問

2018-05-07 19:34

老師,你好我期初稅額是3679.84,做完以上分錄后余額表如下圖

老王老師 解答

2018-05-07 19:41

您好,再做一個分錄,借;應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,負數(shù)3679.84,貸:應交稅費-示交增值稅,負數(shù)3679.84。

我們 追問

2018-05-07 19:42

老師,請問一共做三個分錄嗎

老王老師 解答

2018-05-07 19:44

您好,是的。

我們 追問

2018-05-07 19:54

老師,這個是什么

老王老師 解答

2018-05-07 20:02

您好,不好意思,錯了一個字,應該是未交增值稅。

我們 追問

2018-05-07 20:18

老師,請問我這有寫:結轉增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 11,322.68 
結轉增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅  11,322.68
附圖結轉前,圖二結轉后

老王老師 解答

2018-05-07 20:23

您好,您的問題是什么呢?

我們 追問

2018-05-07 20:25

老師,我這結轉不會

老王老師 解答

2018-05-07 20:38

您好,再結轉一步啊,借;應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,15002.52,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,15002.52。

我們 追問

2018-05-07 20:42

老師,結轉之后本期發(fā)額不對啦

老王老師 解答

2018-05-07 20:59

您好,哪個本期發(fā)生額不對了?

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您好,不對的,應該是借;應交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進項已經大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負率考核的話 適當繳納稅費
2020-03-28 12:56:52
一、“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目有余額的當月就結轉到“應交稅費——未交增增值稅”科目。 二、是“應交稅費——未交增值稅”科目的余額是不停的變化
2020-03-02 16:07:37
不會,年度結轉后就平了。 是的。
2017-04-22 13:34:29
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
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