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增值稅紅沖,應交增值稅是負數(shù),申報時有沒有要注意的
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2023-03-07
請問增值稅稅負率5%.500000是不是要交500000×0.05=25000元的增值稅
1/1204
2019-08-05
土地再次交易的土地增值稅和小稅種能否抵扣增值稅?
1/908
2018-06-25
小規(guī)模 普通增值稅發(fā)票需交3%增值稅、3%文化稅,但打出來發(fā)票來只有3%增,文化事業(yè)稅另外交嗎?
1/716
2015-11-02
為什么不直接銷項稅額減去進項稅額等于未交增值稅,還需要增加一個轉出未交增值稅的科目?
2/103
2024-12-23
房產(chǎn)交換中由哪一方來交土地增值稅
1/1103
2019-03-30
撻定的定金怎么做賬啊,交不交增值稅
1/7843
2017-06-15
只交增值稅,先不交所得稅,可以領票嗎
1/977
2020-07-04
有留 抵不交增值稅,那還用交附加稅嗎
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2022-04-14
內賬需要反應應交稅費,應交增值稅嗎
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2019-02-01
當有一張海關進口增值稅的票,票值很大,大約61000元,然后4月份做了認證后,我們抵扣了3100元,這樣我們還有57900元的稅額,這個稅額就叫留抵稅額嗎?而且由于進口增值稅的票進項太大,我們認證之后可以無期限抵扣嗎,而且我們估計要抵扣好幾個月,那么分錄要怎么寫才正確。 當進項>銷項 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)3100 應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)57900 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交稅費)61000 借:應交稅費-未交增值稅 57900 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交稅費)57900 那么我們這個57900可以用于下個月抵扣,就是算留抵稅額嗎?
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2023-05-05
轉出未交增值稅是貸方,月底進銷發(fā)票認證少了,交了100元稅怎么做分錄
1/495
2017-07-28
本期進項4766.97 銷項4494.1 造成留抵稅額272.87元 我轉出未交增值稅的憑證分錄這樣做對嗎?
1/537
2017-09-12
老師您好,20年12月底有一筆計提增值稅及附加的分錄寫錯了(寫成借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出),現(xiàn)在是21年跨年了,請問怎么更正?期待您的解答
1/342
2021-02-17
老師,一般納稅人企業(yè)增值稅如何結轉,進項比銷項大,具體分錄 借:應交稅費-應交增值稅銷項 貸:進項 余額貸什么呢?摘要是寫“結轉增值稅”嗎?謝謝!急急急
1/452
2019-05-06
老師:轉出未交增值稅,這個金額是不是本期銷項稅額減上期留底再減本期進項稅額,對嗎?
2/481
2021-05-04
跨年紅沖的收入,除了紅沖收入,另外一筆增值稅減免,借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入,這筆要紅沖嗎
1/1732
2020-04-13
老師請問下我本月已做賬的進項發(fā)票,本月不想勾選抵扣,我做在:應交稅金_待抵扣進項稅額,但是科目余額表上,應交稅費借方包含了,待抵扣進項稅額和本月抵扣的進項稅額,減銷項稅額,余額跟我增值稅申報表應交稅費的余額就對不上了,我怎么處理呢
1/941
2021-03-01
一般納稅人當月收到的增值稅發(fā)票當月沒有認證,能不能直接記到 借 財務費用 借 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行 這樣子?發(fā)票已經(jīng)收到,但是沒有進行認證的增值稅發(fā)票
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2021-02-04
本月發(fā)生銷項稅額110000,進項100000,稅控盤有個減免280,那轉出未交增值稅是要減掉280,應該是9720嗎
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2019-11-07