
增值稅紅沖,應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù),申報(bào)時(shí)有沒(méi)有要注意的
答: 增值稅紅沖是企業(yè)按照稅法規(guī)定,減少或調(diào)整支付的稅費(fèi),申報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)當(dāng)填報(bào)負(fù)數(shù)。例如:企業(yè)預(yù)繳了增值稅1500元,上半年實(shí)際納稅額只有600元,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在申報(bào)增值稅時(shí),填報(bào)應(yīng)繳的增值稅為600元,增值稅紅沖為-900元。
增值稅紅沖,應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù),申報(bào)時(shí)有沒(méi)有要注意的
答: 這種情況的話(huà),你得需要去稅務(wù)局。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個(gè)月有開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,也開(kāi)了正數(shù),一正一負(fù)。申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)?當(dāng)時(shí)是名稱(chēng)搞錯(cuò)了,金額沒(méi)有錯(cuò),已經(jīng)跨月了,所以對(duì)方?jīng)_紅,我們這里就開(kāi)了一正一負(fù)。申報(bào)增值稅注意什么?
答: 這里一定要特別注意,一正一負(fù)發(fā)票,你必須要明確分明兩者的種類(lèi),有哪些收稅實(shí)體,以及各自的金額,才便于清楚的申報(bào)認(rèn)定稅款。

